你好;?出口退稅企業的發票開具按FOB價開,而收款含有運費,那運費應該從銷售收入中減去,在費用支出里面增加運費的記錄
我在一家建材公司工作,老板有五六家門店,主要經營木門、吊頂、地板等。 我剛來不久,年底出年報表,利潤表有80萬的利潤,老板說不對,今年生意不好,不賠就不錯了,不可能有80萬的利潤,我作為會計,遭到老板的一度懷疑。 站在老板的角度,他就主要比較關心存貨、現金、應收款等數據,而利潤表他也不明白是怎么回事,我給他解釋他也還是糊里糊涂。 我們用的管家婆財務軟件,是業務和財務結合的版本,首先三個月內庫管就換了三個人,每次盤庫的賬實差異有些大,這是內部管理問題。再有就是,我發現很多存貨竟然沒有進貨價,我都不知道當初是咋錄進去的,我認為這可能也是影響利潤表的一個原因。 現在老板想和我談談怎么管理,讓我出份財務流程,各位老師有沒有好的辦法,就是個進銷存,現在是客戶交了定金,店長就負責進貨,然后銷售。 字有點多,受累了。
問出口退稅問題以Fob出口,報關金額6800是先收到的,然后在報關出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運費到美金賬戶,當時和銀行說是運費銀行不能給予入賬,就以樣品結匯了。后面收到的貨代公司代理運費發票3千多,上面就包含國外部分的快遞費,這筆其實不是我們公司的費用是吧?收到國外打的運費怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運費發票怎么做賬?
老師你好,我們公司去年12月份又預提一項費用比如說10萬元整,該費用的發票是在23年2月份開來的,但是當時預提的時候,因為發票沒開具,而且當初它家每次都開的普通發票,所以我按含稅價預提的費用,23年收到發票后,發現對方開的是專票,小規模企業有一個0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅,我在沖該筆預提費用時,只能用不含稅金額9.9萬元去沖當初預提的,剩下的0.1萬元無法沖減費用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時,把0.1萬元做了調增處理,現在是納稅申報的問題解決了,但是在賬務上,我要怎么處理這個0.1萬元多出來的應付款呀,因為在23年做沖預提費用時,0.1萬元這個部分是做的借進項稅金,貸其他應付款,感覺這樣重復做了,有什么辦法不重復也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
外貿出口企業,管理員首次下企業核查,說我的報關單是FOB價,為什么國際運輸發票里明細含有海運費。是因為這個運費只是幫國外客戶代付的,然后再對公打給我們。然后報關單的貨品金額就含了海運費一起報關出去了。現在這個問題,怎么處理比較好呢
老師,我是深圳的。我司通過供應鏈FOB出了一批貨物到香港。退稅不知道怎么操作。供應鏈這邊只給我報關單,車輛載貨清單,代理出口證明(收到國外貨款后提供)再加上我國內的進項發票,那這樣就可以去申請退稅嗎?但是有一些費用比如供應鏈的代理費,運輸費其實是國內我公司支付,供應鏈這邊同一開發票為服務費,6%的服務發票。請問這個發票是否會影響我司退稅?是否需要供應鏈那邊分開兩項開發票?比如代理費是多少列清楚開?
可是現在報關單貨品的價格沒有扣除海運費,這個咋辦。這個收入就多收了呀。可以寫一份代收代付的協議不
你好;? ? ??FOB也就是不包含運費的? 、你要改下哈??
那我要去改報關單的金額?扣除海運費?
還是我增值稅申報表的金額改一下?
你好; 是的;比如說將C%26F金額扣除運費之后的金額(即FOB價)計入企業收入,剩余部分為運費,需要支付給貨代公司或運輸公司等
那我應該先跟管理員溝通再更改嗎
你好; 先問下 可以改不; 因為報關單一般 不好改的?
報關單不好改。我是說改增值稅報表
到時你就調整下 ;? 可以的??
老師,我再問下。那像我這樣幫客戶代付的海運費,但是報關單寫的FOB是沒問題的吧。
只是說后續還有這樣的話我要注意把海運費剔除
你好; 是的;這個可以 ; 只是要扣除運費??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好??