你好,這里就不用管了,所有的企業都會這個提示。
老師好!公司賬戶上的車,交保險的時候代收了車船稅,那我還用給在電子稅務局上申報嗎?
車船稅交保險的時候就交掉了,為什么電子稅務局還會跳出來要申報
老師,車船稅付保險費的時候已經繳納了,為什么電子稅務局上還跳出來有未申報的
老師您好, 我有兩個問題,問題①是:請問車輛車船稅是不是只有保險公司代扣代繳和讓會計在電子稅務局直接申報繳納這兩種方式是嗎?問題②是:在電子稅務局申報繳納車船稅時,那個稅源顯示出來的車輛列表,是不是都表示這些車是尚未通過電子稅務局申報繳納車船稅亦或者是保險公司尚未代扣代繳車船稅的車輛?
你好老師,我們公司名下的車船稅已經通過保險公司繳納了。我看電子稅務局推出來一條車船稅,這個需要操作嗎?
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師我想問下我已經清卡成功了,我在哪里可以查到稅款所屬期是到下個月的15號,就是在哪里我可以證明已經清卡成功了
你匯總上傳里面有一個反寫監控,在這個下面就有開票截止日期。
我們是航天的不是百旺的老師,看不到
你好,他單獨有一個狀態查詢。
你找一下,你看下你有數據管理吧 百旺的盤也有可以查的,這個就是
老師還有個問題,就是我們現在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現在怎么調平呀,而且當時申報表上也申報了減免稅了
你看下你這個280的是不是沒有抵扣,沒有抵扣的話,它不會有留底的。也就是你賬上的把這個280紅沖了就行。
那我要怎么做分錄呀老師
借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅減免稅款。
現在要做比費用?我不太理解是啥意思呀老師
你好,那你第一口的分錄怎么做的?不是借應交稅費,應交增值稅減免稅款,借管理費用負數?
找一下你自己抵扣的分錄怎么做的?
借管理費用280 貸銀行存款280 借管理費用-280 貸應交稅費減免稅額280
是借應交稅費減免稅額280
現在就是應交稅費減免稅額借方這個余額要怎么消掉,才能保證余額表里的未交增值稅和期末留抵稅額是一致的
哦,那就是按照我上面寫的來就行。
那是要在入一筆費用嗎老師,為啥這樣做呀
沒有抵扣,第二個分錄不要做,就是這個原因 什么時候抵扣 什么時間再做?
那是不是就是說我們當時3月份付的這筆280在增值稅申報表里應納稅額減征額沒有填,那我現在在7月份的申報表里把這個280填進去是不是就可以了老師
你需要抵扣嗎?需要抵扣你就填寫,不需要抵扣不用。