你好,月末的時候結轉到。
借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 結轉后什么時候影響當期損益
請問,這個分錄,借以前年度損益調整 貸進項轉出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 做了以后是否需要做結轉增值稅呢
老師借:以前年度損益調整 80 貸:固定運輸工具 80 結轉借利潤分配-未分配利潤 80 貸:以前年度損益調整 80 老師這個分錄對嗎
老師。借:利潤分配—以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤。 或者是相反分錄。 這個結轉的時候怎么結轉呢?
老師以前年度損益調整結轉分錄是:借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 40 還是借:以前年度損益調整 40 貸:利潤分配-未分配利潤 36 貸:利潤分配-提取盈余公積 4
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
沒懂,能寫一下嗎?
你好,月末的時候結轉,因為你的利潤分配二級科目,月末需要結轉到未分配利潤里面去。
意思就是我之前應該是有一筆分錄的?對方沒寫
你好,這個是結轉的,之前具體的有發生就不清楚是調整什么業務的,應該是調整以前年度損益調整的,你去看一下就可以啊。
比如, 借:應交所得稅 貸利潤分配—以前年度損益。 結轉的時候就是。 借:利潤分配-以前年度損益 貸:利潤分配—未分配利潤
過了你上面的分錄之后,你的利潤分配以前年度損益調整就沒有余額了。不做的話就有余額。