你好1; 借財務費用 -貼現手續費 貸銀行存款? ;2.? ?你這個匯票? 是自己開出去 ;要拿去支付的嗎 ;?
業務題一,某企業為增值稅一般納稅人,對于應收賬款涉及的現金折扣的會計處理采用總價法12月份,該企業發生了下列關于貨幣資金與應收項目的業務:1,公司的出納員交來因上個月工作錯誤,由其本人賠償的現金600元。2.支付在銀行辦理“本票申請書”的手續費60元。3.本月3日賒銷給M公司商品,價款50萬元,增值稅6.5萬元。付款條件為“2/10N/4.本月5日銷售給N公司商品價款80萬元,增值稅10.4萬元。N公司當即開出一張無息、期限為2個月的商業承兌匯票。30”。5.本月8日,公司持有的一張出票日期為11月8日的月息為千分之八,票面金額為40萬元的商業承兌匯票到期,公司已收到本金和利息存入銀行。6.本月20日,公司已確認為壞賬并已核銷的應收賬款5萬元又收回。要求:根據以上資料進行相關的會計處理。
19:57令題目2/2甲公司2020年6月至11月有關業務資料如下:(1)7月1日,向丁公司賒銷一批商品,開出的增值稅專用發票上注明的銷售價格為500萬元,增值稅為65萬元;收到丁公司開具的不帶息商業承兌匯票,到期日為2020年11月30日。該商品銷售符合收入確認條件。(2)8月1日,將7月1日收到的丁公司商業承兌匯票款向中國工商銀行貼現,貼現所得為550萬元。協議約定,中國工商銀行在票據到期日不能從丁公司收到票款時,可向甲公司追償。(3)11月30日,丁公司因財務困難未向中國工商銀行支付票款。當日,甲公司收到中國工商銀行退回已貼現的商業承兌匯票,并以銀行存款支付全部票款;同時將應收票據轉為應收賬款。要求:(涉及商品銷售的,只編制確認相關入及增值稅的會計分錄)上一題他的第二問是不是應該按照借銀行存款貸短期借款來做啊
您好,可以寫一下會計分錄嗎?(23)公司采用商業承兌匯票結算方式銷售產品一批,價款300000元,增值稅額39000元,收到339000元的商業承兌匯票一張。(24)公司將上述商業承兌匯票向銀行辦理貼現,貼現息為24000元。同時將上年銷售商品所收到的一張面值為80000元、已到期的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知書和進賬單交銀行辦理轉賬,收到銀行蓋章退回的進賬單一聯,款項銀行已收妥。(25)確認應計入本期損益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,長期借款利息10500元。(26)計提固定資產折舊120000元,其中,應計入制造費用100000元,管理費用20000元。(27)攤銷無形資產80000元。(28)用銀行存款支付管理部門水電費12000元、生產車間水電費75000元。(29)用銀行存款支付本年度企業財產保險費67100元。(30)本期產品銷售應繳納的城市維護建設稅14875元,教育費附加6375元。
您好,寫一下會計分錄(23)公司采用商業承兌匯票結算方式銷售產品一批,價款300000元,增值稅額39000元,收到339000元的商業承兌匯票一張。(24)公司將上述商業承兌匯票向銀行辦理貼現,貼現息為24000元。同時將上年銷售商品所收到的一張面值為80000元、已到期的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知書和進賬單交銀行辦理轉賬,收到銀行蓋章退回的進賬單一聯,款項銀行已收妥。(25)確認應計入本期損益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,長期借款利息10500元。(26)計提固定資產折舊120000元,其中,應計入制造費用100000元,管理費用20000元。(27)攤銷無形資產80000元。(28)用銀行存款支付管理部門水電費12000元、生產車間水電費75000元。(29)用銀行存款支付本年度企業財產保險費67100元。(30)本期產品銷售應繳納的城市維護建設稅14875元,教育費附加6375元。
1、某事業單位發生的經濟業務如下:(1)購買一臺不需要安裝的專用設備用于事業活動,其購入價款為22600元,款項以銀行存款支付。(2)開展經營業務,銷售給A公司一批產品,價款為7000元,增值稅為910元,收到不帶息的承兌期為2個月的商業承兌匯票一張,面值為7910元。(3)持有的不帶息的承兌期為2個月的商業承兌匯票到期,收到7910元并存入銀行。(4)開展事業活動,對外提供勞務應收取款項23000元,該款項收回后不需上繳財政。(5)購入一批不需要安裝的設備,其價款為30000元,設備已通過驗收。根據購買合同的規定,取得該設備時應支付總價款的80%,金額為24000元,其余款項為扣留的質量保證金;如設備無質量問題,則在4個月后支付,款項均通過單位零余額賬戶支付政府會計分錄
印花稅買賣合同雙方都需要交稅嗎?如果簽訂買賣合同,除了合同印花稅以外,銷售金額或者采購方也還需要根據采購金額再交納印花稅嗎?等于買賣雙方需要交納兩次印花稅嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
老師,所得稅匯算清繳中,廣告費和業務宣傳費沒超,但是帶出A105050廣告費和業務宣傳費等跨年度納稅調整明細表,咱們金額是3萬,請問要在表那處填寫
老師,工資薪金支出這行,是不是根據下面這個表填寫的
老師,平時申報個稅的時候我把各種專項附加扣除都填寫上了,等2026年做25年個稅匯算的時候我能把孩子的教育附加扣除刪除,讓我老公那邊填寫嗎?
老師,請問下固定資產原值2498,累計折舊832.68,現在固定資產報廢了,賬務這樣處理對不 借:固定資產清理1665.32 借:累計折舊 832.68 貸:固定資產2498 借:營業外支出1665.32 貸:固定資產清理1665.32
微雪老師,你好有個問題需要請教,2021年合作的供應商因提供的質量有問題,經法院一審二審,我們公司我目前有一個強制執行申請書,里面包含了退還貨款200萬,違約金50萬,受理費基保全費1萬元,且我于2024年3月收到了執行申請書里面的描述的款項合計,請問:1.收到的款項類目不同應如何稅務賬務處理? 2.當時進項已經抵扣,請問現在供應商沒有給我們開具紅字發票,我們什么時候應該進項轉出么?是收到退款還是對方開具紅字發票的時候?@微雪老師
老師您好,我們公司剛成立,新租賃的廠房,現在在陸續裝修買線纜等材料,還找了工程公司來安裝等,金額較大,老師我在陸續收到這些票時該怎么做賬呢?是借:長期待攤費用,貸:銀存嗎?
有商品入庫單和出庫單模板嗎?
分包工程為什么要差額預交啊,開多少交多少不行嗎?還要預交嗎?我們把活承包給包工頭,包工頭給我們開什么項目的發票啊,稅率是幾個點
就是支付給供應商
你好; 那你也是做 ; 借? 庫存商品或者原材料 ; 進項稅貸應付賬款 ; 借應付賬款貸應付票據 ;? 借應付票據 ;財務費用- 貼現手續費 貸? 銀行存款?
好的,老師,這里的財務費用-貼現手續費,和我們平時支付給銀行網銀手續費做的財務費用-手續費,是做一個區分嗎?
你好; 是的;? 做一個區分下哈
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請給予評價
嗯嗯,老師還有最后一個問題,這種手續費是不是得銀行給我們開發票才能稅前扣除呢?
你好;? 是的;? 要有發票哈?