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老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負責加工這邊的,現在已經加工好了,這個加工費可以理解成人工費嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應收款,貸:主營業務收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費對吧

2023-08-08 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-08 08:15

對的,同學,你的理解是正確的

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快賬用戶1112 追問 2023-08-08 08:16

老師,如果是我上月的成本結轉少了,本月怎么做分錄。結轉多了,又怎么調整呢

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齊紅老師 解答 2023-08-08 08:17

本月紅沖呀,同學,反正還在本年范圍內

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快賬用戶1112 追問 2023-08-08 08:20

那結轉少了,直接還是借:庫存商品,貸:生產成本 ,然后再結轉到主營業務成本嘛

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齊紅老師 解答 2023-08-08 08:21

對的,同學,思路是正確的

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對的,同學,你的理解是正確的
2023-08-08
晚上好,還有人工和水電費,以及制造費用結轉到生產成本的金額,一起結轉到庫存商品。最后結轉到主營業務成本,
2023-08-07
你的會計處理基本正確。當你支付給另一個服裝公司的加工費時,應該借記“主營業務成本”并貸記“應付賬款”。而你向客戶開具的服裝加工費發票,則應借記“應收賬款”并貸記“主營業務收入”。至于“應交稅費”,通常是指增值稅等相關稅費的處理,這部分根據實際開票和稅率來計算借貸。
2024-11-09
你好,銷售應該借應收賬款 貸主營業務收入,你寫反了,其他沒問題
2022-03-25
對方不給你開發票嗎? 可以沒有
2023-02-10
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