對的,同學,你的理解是正確的
老師,我們是委托加工石料的,我們是一邊產一邊銷,我做的科目是借庫存,貸原材料,然后銷售出去的時候借主營業務收入,貸應收賬款,因為我們沒有做其他的業務了,就單單加工石料,你覺得我這樣出科目,對嗎?
你好..我們是加工企業..自己買原材料..發給給的工廠.給我們開加工費發票..我們收回成品..賣 你幫我看一下..我的附件好著嗎 發出委托加工商品..后附是領料單.. 加工費后面附對方給我們的銷售單..對賬單 沒有商品入庫.. 直接結轉成本 借:主營業務成本 貸:委托加工費-原材料 -加工費 這筆后面什么都沒附
老師好,我們在供應商買成品,我們有部分原材料是我們提供,供應商賣給我我們的成品價格是減掉這些原材料,我們入庫成品是減掉原材料后的單價入庫,形成應付賬款了。我們委外原材料時做借:委外加工物資 貸:原材料 ,那后續怎么沖委外加工物資呢?對方科目是什么
老師你好,我坐內賬,就是我們幫兄弟公司加工一批物料,這批物料含稅價是132652.80 ,我做的是主營業外收入,然后我們產生的加工費是70832.15,這部分加工費我坐的是生產成本。接下來我應該怎么做
老師你好,就是我們幫兄弟公司加工物料,原材料是他們給我們的,然后我們只是負責加工這邊的,現在已經加工好了,這個加工費可以理解成人工費嘛,他們給我們付款還未付,我做的是借:其他應收款,貸:主營業務收入。有收入就成本,那我這部分的成本就是我們的人工費對吧
你好,題目是這么說的,在設備使用后第四年預計進行一次改良,估計改良支出80萬元分兩年平均攤銷。使用后第四年,為什么支出會發生在第五年和第六年年末呢。為什么不是在第四年和第五年年末呢
老師,小規模沒有進項發票怎么記賬,實際是老板幫朋友開的小額,賬務處理怎么弄發票是肯定回不,不做成本么?還是隨便做了年報時候再調整?
齊老師,你好,我們公司現在有個情況,客戶要我們生產一個產品,這個產品要開模,于是我們和客戶協商模具費由客戶出,等達到一定的業務量,我們返還模具費,然后我們去找供應商,和供應商簽訂了一份模具合同,我們付錢給供應商,采購到一定量,供應商返還我們模具費,這種復雜的業務票要怎么處理,會計分錄該怎么做
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元,目前是在去年12月已經做成本里了,但損耗這2906元沒有單獨做賬,這個怎么補,補到今年1月份或者3月份可以嗎?科目怎么做哈,
您好,a105000表格里第18行利息支出,是不是如果利息支出是向銀行貸款產生的利息就可以不填數據了
老師請問交易性金融資產的賬面價值 是只要公允價值變動就考慮公允價值變動損益么 還是只有年末才考慮呀
老師,會計學堂之前有個林久時老師專業講建筑行業的,現在還有哪位老師在講哈?
高新技術產業需要滿足哪些條件?享受哪些稅收優惠政策
老師外貿公司,在企業所得稅匯算清繳的時候匯兌損益,怎么算
生產企業,生產胚布,打板費如何做分錄,
老師,如果是我上月的成本結轉少了,本月怎么做分錄。結轉多了,又怎么調整呢
本月紅沖呀,同學,反正還在本年范圍內
那結轉少了,直接還是借:庫存商品,貸:生產成本 ,然后再結轉到主營業務成本嘛
對的,同學,思路是正確的