需要開餐飲服務的發票
老師好,公司在城郊設立臨時駐點(十五天),派去本公司及集團總公司和集團其他子公司職工協住辦公,期間釆購米面油肉菜飲料等食品用于職工伙食,現需要報銷,收到稅務代開發票(沒有發票附表)商品分類為疏菜、肉,然后按購物小票的合計數開總金額,請問該發票可以報銷嗎?
老師,下午好,有個問題請教一下您,就是我們公司不是有個食堂嗎?有免費的員工餐也對外營業,因為老板要我把食堂的賬單獨在賬上體現出來,那么食堂員工的餐費應該計入福利費還是食堂的成本呢?
集團公司有個酒店管理公司,分設一個食堂,食堂工作人員外包給外部單位,勞務費直接打給對方單位,對方單位給我們開勞務費發票,這塊賬務怎么處理
請問子公司收到集團公司資金歸集的利息,已經借記銀行存款貸記財務費用,現在集團要求開利息發票給他們,請問怎么記賬,需要申報增值稅嗎
老師,請問下集團公司將食堂管理工作交給我公司,涉及的費用該如何進行處理?譬如,我公司需要收取集團公司及其他子公司產生的餐費成本,我公司能給對方開具什么發票?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
我公司營業執照經營范圍里面有酒店管理服務可以開具餐飲類服務的發票么?
食堂這塊需要單獨建賬嗎?
食堂沒有辦執照不用建賬。需要有餐飲服務的經營范圍
那我可以開具生活費嗎?這樣就不在餐飲服務類了
食堂不辦執照,公司能增項嗎?
收取員工支付的充值餐費,也要給員工開具餐飲服務的發票么?
不管是否辦執照,都要增加那個范圍開票。開其他稅目不行
那我直接分配好各子公司應承擔的伙食費金額,然后由供應商直接分別給各子公司開具發票可以么
可以的,可以那樣操作的
那供應商應分別與各子公司都簽合同,還是直接與集團委托給物業經營的子公司一家簽合同即可?
分別簽合同處理好些