這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)榇娓犊?,那不能給代替付款的這一方開(kāi)發(fā)票。
公司因集團(tuán)要求將業(yè)務(wù)移交給同集團(tuán)另一子公司A,其中包含幾筆預(yù)收款,也一起打包給A公司,屆時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)收入屬于A公司,增值稅發(fā)票應(yīng)由A公司開(kāi),但是這樣會(huì)造成收款單位和開(kāi)票單位不一致,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有開(kāi)票風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果可以需要準(zhǔn)備什么證明,開(kāi)票方出具委托書等相關(guān)證明可以嗎
老師好!公司前法人在任職期間與某個(gè)集團(tuán)公司不知是口頭協(xié)議呢還是簽訂合同(注:合同沒(méi)看見(jiàn)),將房地產(chǎn)工程承接給集團(tuán)公司修建??墒枪こ滩](méi)修建起,公司前法人與集團(tuán)公司2021年5月解約,集團(tuán)公司下的負(fù)責(zé)承包工程的負(fù)責(zé)人欠下工人工資及工程款,現(xiàn)由公司來(lái)墊付。前法人2022年1月29日在我市xx區(qū)建設(shè)工程有限公司撥款500萬(wàn)元,其實(shí)xx區(qū)建設(shè)工程有限公司只支付了400萬(wàn)元,全都用來(lái)付集團(tuán)公司的工程款(注:工程款或工人工資都是別家公司打借條,轉(zhuǎn)入其公戶。只在借條空白處注明:某某公司(我公司)代某某集團(tuán)公司某某墊付工程款或工資),請(qǐng)問(wèn)一下老師這種情況下我應(yīng)該如何來(lái)完善手續(xù)?怎么完善??
老師,我公司代替?zhèn)€人向茅臺(tái)集團(tuán)購(gòu)買茅臺(tái)酒和特產(chǎn),由員工個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到我公司,我公司再轉(zhuǎn)賬到貴州茅臺(tái)公司,酒是給個(gè)人的,茅臺(tái)集團(tuán)開(kāi)了發(fā)票給我公司,我們不再開(kāi)發(fā)票給個(gè)人,這樣操作可以嘛?稅務(wù)上對(duì)我公司有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?收到貨款已做其他應(yīng)付款——某職員,付款方茅臺(tái)公司,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬務(wù)處理?
老師,集團(tuán)代付了一筆維修款,發(fā)票開(kāi)給集團(tuán),集團(tuán)把款直接付給未修改公司,現(xiàn)在集團(tuán)想轉(zhuǎn)為投資款,可以嗎,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
一、某審計(jì)機(jī)構(gòu)注冊(cè)會(huì)計(jì)師小王在2021年對(duì)L集團(tuán)公司 的審計(jì)業(yè)務(wù)中,發(fā)現(xiàn)了兩筆業(yè)務(wù)存在著錯(cuò)報(bào)的可能: (一)有爭(zhēng)議的應(yīng)收賬款 12月31日,L集團(tuán)應(yīng)收款明細(xì)賬顯示它的客戶單 位A煤礦有一筆4275萬(wàn)元的欠款,這是一筆有爭(zhēng)議的 欠款。L集團(tuán)銷給A煤礦的礦產(chǎn)機(jī)械已經(jīng)在9月安裝完 畢,并據(jù)L集團(tuán)執(zhí)行總裁M稱,該機(jī)械已在A煤礦成 功運(yùn)轉(zhuǎn),但是該煤礦卻拒絕支付這筆欠款。該筆應(yīng) 收款數(shù)額巨大,占L集團(tuán)公司稅前利潤(rùn)50.89%,主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入的2.28%,總資產(chǎn)的3%。L集團(tuán)對(duì)該筆應(yīng)收 款沒(méi)有進(jìn)行任何處理1、小王對(duì)該筆應(yīng)收款可能帶來(lái)的錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)做出 怎樣的判斷? ?2、小王應(yīng)采取怎樣的措施將這個(gè)錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)降低到最
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師,那能轉(zhuǎn)為投資款嗎?
轉(zhuǎn)為投資款是可以的,但是我強(qiáng)調(diào)的是發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了。
好的 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果轉(zhuǎn)為投資款,我這邊需要怎么做賬
你好 你是哪一方呢?
老師,我不是集團(tuán),我是被投資方
借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本。
好的老師
你好? 你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!