同學你好,你是什么性質的企業
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產業,然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現在出現一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發現會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的啊! 出納員說我經手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現在村里會計就說,已經讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系啊?會計怎么會不通過我就把單據沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
我們代一個非盈利組織代收會員費及捐款,也代付他們支出,因為金額較大,我們怕稅務找我們,我們直接找了專管員,問了這個問題,我們雙方只掛了往來,專管員強烈要求,我們原路返還收款。因為好多筆散戶付款,該組織也給這些散戶開了會費發票。退款也很麻煩。我們現在也不知道該怎么處理這個事情比較圓滿。該組織咨詢了一些專家,說是簽一個合作協議,這個我們每一筆收款都作為該組織現金投入,要我們收據蓋章。然后等他們賬戶下來之后說明因為項目沒有通過,款項通過公戶退給他們。這樣可行嗎?當時咨詢專管員時特別強調要我們按每筆退回。
10.某事業單位的經營性所得全年應交的所得稅為60000元(只作財務會計賬務處理)。11.某事業單位計提當月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規劃設計院以閑置資金購買面值2萬元的國債,其中包含已到期尚未領取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學校教職工報銷參加學術會議的差旅費4500元,之前預借5000元,交還500元現金。14.某體育管理中心非獨立核算的場館向附近的A單位提供部分場地服務,當月應收場地使用費5萬元,按合同規定,這筆款在下月初支付。(該筆款項不需要上繳財政)15.某事業單位投資A廠,持股比例為40%,年末A廠除凈損益和利潤分配以外的所有者權益變動的份額(增加)600萬元。16.某事業單位對附屬A單位撥付補助款30000元。請做出預算會計處理。17.某事業單位用從收入中提取的專用基金購置一批材料,價款12000元。18.某事業單位年末時,捐贈收入科目貸方余額20000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。其他預算收入——捐贈收入科目貸方余額30000元,其中用于專門項目的捐贈收入10000元。請做出相關結轉分錄。
1.設立在我國境內的某重型機械生產企業,2021年全年主營業務收入8000萬元,其他業務收入2500萬元,營業外收入1200萬元,主營業務成本6000萬元,其他業務成本1300萬元,營業外支出800萬元,稅金及附加420萬元,增值稅400萬,銷售費用1800萬元,管理費用1200萬元,財務費用180萬元,投資收益1600萬元。已經按照規定預繳了企業所得稅50萬元,2022年2月會計師事務所受托對該企業2021年度納稅情況進行審核,獲得如下資料:(1)當年8月將兩臺重型機械設備通過市政府捐贈給受災地區用于公共設施建設,“營業外支出”中已列支兩臺設備的成本及對應的銷項稅額合計236.4萬元,每臺設備市場售價為140萬元(不含增值稅)。(2)當年10月向95%持股的境內子公司轉讓一-項賬面余值(計稅基礎)為400萬元的5年以上非獨占許可使用權,取得轉讓收入800萬元,不考慮相關稅費,該項轉讓業務已通過省科技部門認定登記。(3)當年實際發放職工工資1400萬元(含安置10名殘疾人的工資50萬),包括不合理的工資有50萬元,發生職工福利費支出200萬元,撥繳工會經費30萬元并取
捐贈支出是捐給街道辦事處的,然后街道辦事處又捐給吸毒人員子女的,我入營業外支出,領導讓入管理費用,然后我在管理費用下面設置了明細科目捐贈支出,領導又說不行,應該怎么入呢
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
民營醫院
在戒毒所里,主要是收治戒毒人員
這種捐贈一般計入營業外支出,你們領導不讓,那就只能管理費用了,二級明細捐贈也不讓,那就只能二級科目其他管理費用了
我就改的管理費用-其他
她說這種不能作為捐贈支出扣除
那要稅前扣除那就只能正規的做營業外支出啊
你們老板一點都不了解會計嗎
她的意思這個不符合扣除條件所以做到管理費用
那就做到管理費用,他糾結的點是什么?
二級明細他也不同意
她覺得不能算是真正的捐贈,所以二級明細也不讓我體現捐贈
那就去管理費用-其他管理費用就可以了
我直接改的管理費用-其他
可以啊,看你們二級是寫的其他還是其他管理費用