主營業(yè)務(wù)控制柜、安裝費(fèi)銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,合并結(jié)轉(zhuǎn)可以
請教下老師混合銷售中主營是服務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)成本的話涉及到貨物了是直接把貨物的的成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師好,請問本公司本月開具安裝費(fèi)發(fā)票及控制柜發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,需要分開單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)?
老師我想問個(gè)問題:屬于混合銷售,簽的合同銷售收入里面包含的有安裝費(fèi),我們公司又請的一個(gè)安裝公司安裝,安裝金額比較大,我不知道計(jì)入哪個(gè)科目?我查資料可以計(jì)入勞務(wù)成本。是不是?在結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候,借主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ;同時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
老師好,請問本單位屬于混合經(jīng)營銷售,主營業(yè)務(wù)控制柜、安裝費(fèi)銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,合并結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
老師好,請問混合經(jīng)營,主營控制柜、安裝費(fèi)。涉及安裝費(fèi)產(chǎn)生工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,是嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師你好,有的含糊不清,合并結(jié)轉(zhuǎn)指生產(chǎn)成本還是銷售成本?
合并結(jié)轉(zhuǎn) 銷售成本
好的。老師還有一處不明白,那安裝費(fèi)產(chǎn)生成本直接計(jì)入銷售成本, 它不存在生產(chǎn)成本,是不是這么理解
是,安裝費(fèi)產(chǎn)生成本直接計(jì)入銷售成本
謝謝文文老師回復(fù)
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
好的。安裝費(fèi)產(chǎn)生工資能不能入管理費(fèi)用?
可以。但計(jì)入成本更合適