您好,對(duì)的,就是這意思的,按照不含稅
銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購(gòu)進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
老師,視同銷售(購(gòu)買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開(kāi)的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
請(qǐng)問(wèn)一下,外購(gòu)商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按零售價(jià)計(jì)算稅費(fèi)),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報(bào)時(shí),未開(kāi)票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來(lái)填寫(xiě)嗎?
老師,你好!我們單位購(gòu)進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈(zèng)送給客戶!我們按視同銷售來(lái)做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫(kù)存商品 100 銷項(xiàng)稅:13 未開(kāi)票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價(jià)來(lái)確定,我按100來(lái)確認(rèn)可以嗎?? 問(wèn)題2.所得稅方面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售收入寫(xiě)100,成本寫(xiě)100元,這樣對(duì)嗎可以嗎??
老師,你好!問(wèn)一下外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無(wú)票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒(méi)關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請(qǐng)問(wèn)休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
老師能講詳細(xì)點(diǎn)嗎?
我入賬就是普票上的按含稅價(jià)5萬(wàn)入的銷售費(fèi)用,計(jì)算視同銷售時(shí)不能用5萬(wàn)?(1+13%)*13%嗎?
5萬(wàn)不是除以的,是需要??1.13這樣視同銷售的,因?yàn)槲覀円@樣去做收入
我的分錄是借:銷售費(fèi)用56500,貸,庫(kù)存商品5萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做對(duì)嗎?
對(duì)的,這樣貸方做銷賬稅,就是視同銷售