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Q

我們是生產企業,現在有部分是免稅的,這個免稅出口需要做進項轉出,那么這個進項轉出的公式是怎樣的呢?

2023-08-04 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-04 16:47

借原材料 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 16:47

進項轉出的金額是怎么來的呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:49

生產這個產品原材料的入庫價格

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 16:52

我們稅管員說要按全年的銷售額來比例轉出,不是很明白

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:54

適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 16:58

我們幾乎每個月都會有發生免稅,那么這個免征增值稅項目銷售額,是指的當月的還是本年累計的呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 16:59

你好 政策安當月的

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:00

哦,應該是之前轉出了,就不用轉了吧

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:01

對的,是的,是這么做

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:17

那請問關于免稅的要填哪些申報表呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:19

一號附表一和減免明細表。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:24

哦,那如果有技術服務費的,是不是只要填表三就行了?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:24

你好,出口的嗎?如果是的話,減免明細表也得填寫 附表一填寫。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:25

技術服務費不是出口的

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:26

一和附表一和附表三里面填寫。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:33

那具體需要填哪一項呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:36

你好,表一6%一般計稅技術服務里面還有附表三第三行第一列價稅合計填寫。

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:43

表三只需要填寫第一列是嗎?

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快賬用戶1622 追問 2023-08-04 17:43

表三只需要填寫第一列是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-04 17:47

第三行的第一列 其他的不需要填寫。

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借原材料 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-08-04
您好 免抵退的生產企業,增值稅申報的時候,不需要做進項轉出
2020-11-10
你好,進項轉出在免稅收入對應的里面填寫。
2023-08-28
同學你好 借主營業務成本 貸進項轉出
2021-12-17
只免稅不退稅的話,你這個對應的進項需要轉出。
2024-11-15
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