同學你好 發放完了沒有余額
老師,你好,我想咨詢一個問題就是我們本來7月工資本來應該8月發的,但是拖到9月才發,我做8月賬先計提7月工資,應付職工薪酬期末貸方有余額就是應付職工薪酬余額,個有啥影響啊,等到9月就可以平掉了
有員工6月入職,我在8.1號的時候是申報7月應發工資還是按照賬上的7月所屬期發放的是6月工資,計提的是7月工資,然后8.1申報6月的工資啊
每個月工資都是按時發放的那應付工資會有余額嗎?比如7月發放了6月工資然后又計提了7月工資到底我的應付薪酬有沒有余額???
應付職工薪酬,6月計提10000,7月發放6月工資10000,計提8月工資6000,8月發放7月工資10000,資產負債表成了負數,這個是怎么調整呢,計提發放的憑證都有的
企業的房產,計入固定資產科目后,怎么攤銷,攤銷年限是多少年,每月應該攤銷多少錢
(請樸老師不要回答)我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,我們雇傭了附近的村民撿樹枝等,約定的干13天,一天150元,就是人手不夠的時候需要請附近的村民來幫忙干并支付費用,個人代開勞務報報酬的發票大類是什么?
老師,你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬?
賒銷周轉天數和應收賬款周轉天數區別
這張憑證有附件嗎?
老師右邊讀取不出來的,點擊左邊那一列數據,一個一個點擊就能出來,這是啥意思,一點擊逗號也沒了,右邊的匹配的數據也出來了
調賬重分類就是借或貸預收和應收,借或貸應付和預付嗎?
我們是出口汽車的外貿公司,我們合同的實收金額是5萬美金,但是報關單上工作人員報的4萬2,有8000是通過我們線上平臺收的款,說是一萬美金以下不用申報,請問這種我開零稅率發票的時候該用什么數呢?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
哦,好的,謝謝哈
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝