前者是成本類科目,后者是損益科目
請問5301研發(fā)支出和管理費用6602下設(shè)的研發(fā)費用,科目內(nèi)容上有啥區(qū)別?圖片上的530101和660219
請問老師研發(fā)費用和研發(fā)支出科目的區(qū)別是什么?
研發(fā)費用和研發(fā)支出有什么區(qū)別
老師研發(fā)費用科目和研發(fā)支出科目有什么區(qū)別呀,該怎么運用
老師 會計科目編碼5301 和6604 兩個研發(fā)科目 有什么區(qū)別呀
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
那我們研發(fā)部門發(fā)生的費用 計入哪個科目呀?
先計入?研發(fā)支出,費用化的支出才轉(zhuǎn)入研發(fā)費用
那先計入5301 月末轉(zhuǎn)入6604嗎
是的,就是那個意思的哈
現(xiàn)在不轉(zhuǎn)入管理費用了嗎
你可以使用管理費用-研發(fā)費用替代6604
那利潤表上不就看不出來研發(fā)費用了嗎
自己調(diào)整取數(shù)公式就是了
嗯嗯還有 我們的政府合作開發(fā)的 沒有收入 單獨記賬 接受連帶審計 設(shè)置了研發(fā)支出-科研經(jīng)費-會議費等 那我和政府簽的買賣合同 也要單獨記賬 發(fā)生的成本就不屬于科研經(jīng)費了吧?
那個需要單獨的研發(fā)項目,沒有就不計入研發(fā)經(jīng)費
就是我們和政府簽的正常的買賣合同 就按正常的成本費用入賬 只是設(shè)置輔助核算 不用研發(fā)經(jīng)費 是這個意思嗎
是的,就是那樣處理的哈
還有一個問題 月末研發(fā)支出轉(zhuǎn)研發(fā)費用 要一一結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
費用化的研發(fā)支出才需要結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費用,研發(fā)費用是損益科目當然要結(jié)轉(zhuǎn)的