其他應收和預付轉到營業外支出
老師您好,我們接手的這家公司(工程行業)賬上掛著幾十個人的其他應收款,這些賬務存在著什么風險嗎,我們應該如何來規范這個賬務,向個人買材料,沒有發票,走的對公戶,然后一直掛著其他應收款,現在應收款已經有30多個,且金額都較大,我們接下來應該然后規范這個賬務,不要掛著那么多其他應收款
請教一個問題,應收帳款余額一直掛著有數,余額是3750元,其實這個數,對方已經在6月的時候把款付到公帳里面,老板當時是做出納一直沒登帳,現在換出納了,我不想一直掛著數,我怎么進行沖
老師你好,我問一下,就是我們公司帳上預收款掛著兩萬塊錢嗯,已經掛了有兩年了吧?然后現在呢,這個業務已經不存在了,而且這個嗯,我們收款的這個單位,他已經注銷了我這預收款項,怎么辦呀?怎么做賬務處理???
老師,我們公司兩個股東,其中一個股東貸款買了一輛車,這個車現在給業務部經理開,每月還貸款3000元,每月從公戶打給股東3000元,用于還車貸,我賬上一直掛著 其他應收款,這個怎么平帳呢?現在賬上掛了9萬多了
你好老師,我們以前軟件里面的張其他應收款和預付賬款還掛著員工的帳,實際上這個業務已經沒有了,一直掛著帳,我怎么能把這個賬平完,我想這個月平
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
摘要怎么寫?
你好老師 摘要怎么寫?
在嗎老師,請回答下問題,摘要能寫沖賬嗎?
摘要可寫:清理往來
你好老師,房租是不是每個月都需要計提還是分攤?分錄怎么做?
借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款
計提是怎么做會計分錄?
這也是計提的分錄
我們這個房租是半年的一次性繳納完了老師
借:銀行存款 貸:預付賬款
再做 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款
金額是月度的