您好,這種是沒有扣款的,就是直接開差額10000-800=9200
老師你好,有一個有關外貿企業的問題想請教一下,因產品質量問題客戶要求賠償金,所以在總貨款里面扣除這筆賠償金為我們實際收到的錢,我們開出的發票是全款的發票,請問賠償金是計入營業外支出嗎?能否稅前扣除?
老師好,有個問題咨詢一下,我們是汽車4S店,會收取客戶800元的上牌費,代客戶去上牌的。實際上牌費用120+檢測費360(車管所或者上牌代辦公司開具的普票)。多出來的320我們就計入其他業務收入了。會計分錄,收客戶上牌費時:借:現金/銀行800 貸:其他應付款-上牌費-客戶名800 代客戶上牌后上牌專員報銷時:借:其他應付款-上牌費-客戶名800 貸:現金480 其他業務收入301.89 銷項稅18.11 問題是,這次車管所或者上牌代辦公司把檢測費360的發票開的專票,那我這進項稅該怎么入賬
老師好,去年a客戶提貨,但是a客戶掛的b單位,去年已開票給b單位10萬元,票客戶已收。具體b客戶有沒有抵扣不知道。現在因為b單位和a單位鬧掰了,目前a單位提出只能對私付款給我們,且還要扣去之前的票錢。這種情況要怎么處理呢?
老師,請問一下,現在有一個情況是這樣的,就是個人開了一個勞務費發票給我們,因為他工作質量的問題,我們未能按照發票上面的金額付款。,我們扣了他100元的金額,因為是個人很難開負數發票,這個要如何會計記賬。
您好老師 就是客戶有一筆訂單錢,訂單金額總計1萬元,因為我們公司質量問題扣了800,這種怎么開票?能在發票上體現扣款800嘛,有沒有品名開扣款800的?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
那他是總價上扣了800,因為訂單1萬是按照一筆單價50,一筆單價80,,那總價扣了800,怎么分攤到單價上呢
就是總得訂單是10,000是吧?還是什么呀?