你好,客戶收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,分錄是? 借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品等科目?
如果客戶要給我含稅金額一萬(wàn)元的費(fèi)用核銷,兩種方案:一是我們給客戶開一萬(wàn)元6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,二是客戶以銷售折讓形式退給我們,我們給客戶開銷售折讓的紅字信息表,客戶開負(fù)數(shù)發(fā)票,兩種方案,哪一種對(duì)我們公司的增值稅和企業(yè)所得稅合理避稅更有利?
4月份我給客戶開的票,客戶抵扣了,9月需要紅沖,客戶開了紅字信息表給我,那么我開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票留我這里還是給客戶,
小規(guī)模納稅人,去年開具的普通發(fā)票,本月紅沖,發(fā)票的第二聯(lián)如何處理 1.藍(lán)字發(fā)票客戶寄回給我,紅字發(fā)票我自己保留 2.藍(lán)字發(fā)票客戶留下,紅字發(fā)票我蓋發(fā)票章寄給客戶 兩個(gè)處理都行嗎,還是怎么辦?
我是企業(yè),我對(duì)我的客戶進(jìn)行銷售折讓,原因是產(chǎn)品有瑕疵,然后給客戶開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。但是我現(xiàn)在想請(qǐng)問的是,客戶的角度。客戶收到這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,是怎么處理的呢?
我企業(yè)對(duì)客戶有銷售折讓,我企業(yè)應(yīng)該按照折讓給客戶開具紅字發(fā)票,再按照銷售的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄,做同向紅字處理,這樣子理解對(duì)嗎?
老師好!請(qǐng)問給醫(yī)院開具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬(wàn),需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
老師財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)怎樣操作啊
法人個(gè)人把錢給員工60000,員工轉(zhuǎn)到40000轉(zhuǎn)到公司賬號(hào),2萬(wàn)支付工作需要業(yè)務(wù)費(fèi),這樣分錄怎么寫
請(qǐng)問:資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)不可以嗎?
老師 一個(gè)剛來的會(huì)計(jì) 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉(zhuǎn) 后面看到工作量又說 這么多 體現(xiàn)這個(gè)會(huì)計(jì)如何
法人和執(zhí)行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動(dòng)合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務(wù)局還要操作,備案完成嗎?還是自動(dòng)顯示備案完成
這個(gè)帶庫(kù)存商品減少是指金額的減少,不減少數(shù)量吧?但是這樣子的話,我有個(gè)疑問,庫(kù)存商品如果設(shè)置了數(shù)量單價(jià)的輔助核算,可以直接這樣子做分錄減少金額的嗎?
你好,是金額減少,數(shù)量不變的。 是可以直接這樣子做分錄的