您好,對的,是這意思的
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
好的,那么這部分已經明白了。我現在也需要了解,客戶收到我給他的紅字發票,他是怎么處理的呢?
他們會做一個紅沖的分離的
怎么做的?也請告訴我,完整的告訴我
就是客戶的話,他們是屬于應付賬款嗎,你們是應收賬款,他們會做? 借 應付賬款? 貸 銀行存款? 財務費用
這個分錄不太懂,是省略了嗎
哪個不太懂》?我說的還是啥
我給我的客戶銷售折讓,我的客戶怎么做會計分錄?
昨天給你說的就是客戶那邊分錄啊,人家是應付,你是應收,人家少支付的作為財務費用
老師,我的銷項是別人的進項,我開了銷項負數發票,難道對別人沒影響嗎?關于這部分,你都沒有提到,我也是對這一部分感到疑惑
你開的是折扣,還是銷項負數啊?
老師,你看看我最開始的提問吧。你這樣子,我很無奈,如果我一開始就理解錯了,你就告訴我,我還能知道怎么修正,你這樣子,我都不知道我最開始的理解對還是不對了
你這個是折讓同學,折讓不是折扣
折讓的話,這樣理解就是
對方會? 借 庫存商品? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額? 帶 應付賬款,所有的金額,都是用負數表示
做這個分錄就可以的
請問這次理解了嗎?
什么意思?銷售折讓,我給我的客戶銷售折讓,我開紅字負數發票,這個想法對不對先?是不是開紅字負數發票,先搞清楚這個
折讓是負數發票沒錯
折扣的話是金額折扣
你的是折讓,所以是紅字