企稅匯算清繳的時候,都是統(tǒng)一 的
銷售部門報銷業(yè)務(wù)招待費,在實操和考試的時候一樣嗎?是記銷售費用還是記管理費用?
您好老師,業(yè)務(wù)招待費和廣告宣傳費,不管是管理部門還是銷售部門發(fā)生的,在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的時候都要進行比對,沒超過的才允許扣除嗎,還是管理部門發(fā)生的可以全額扣除
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業(yè)務(wù)招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
老師,我有問題啦,比如業(yè)務(wù)招待費按部門分別計入管理費用和銷售費用,后面企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務(wù)招待費是這兩個科目下的業(yè)務(wù)招待費相加,然后去按比例算扣除多少吧?
老師好,問一下,銷售部門的業(yè)務(wù)招待費,可以放銷售費用嗎,還是業(yè)務(wù)招待費都是放管理費用
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發(fā)工資取現(xiàn)金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領(lǐng)導說下,讓他再看看決定?
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
就是比例都是把各部門統(tǒng)一起來的
是的,都是把各部門統(tǒng)一起來的