你好,這個屬于12月的稅收
老師工商年報,這個全年實繳是按照所屬期嗎?例如22的年報包不包含23年1月份繳納的22年12月份的稅款?
稅款所屬期是23年1月,申報的是22年12月的工資嗎?
請問老師,我們是建筑公司,在23年1月份開了收入票,在22年12月取得了相應(yīng)的成本票,能不能把這些開開具日期是22年12月的成本票做到23年1月的賬里呢?相當(dāng)于是屬于23年1月的成本
老師,好。我們屬于21年的稅,在21年沒交,到22年才交的,哪現(xiàn)在填22年工商年檢時,納稅總額填這21年在22年繳納的數(shù)嗎?還有22年12月份的稅不是在23年1月份才交的,哪22年12月的算進(jìn)去嗎
老師好,稅款所屬期22年12月,交稅是23年1月,那這個屬于12月的稅收還是23年1月的稅收
老師,殘保金的繳費基數(shù)是什么
電子飛機票,抵扣的進(jìn)項稅是計入計算抵扣進(jìn)項稅科目還是進(jìn)項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補發(fā)掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數(shù)有沒有規(guī)定要和工資收入,或者報社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說不開發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險人了,讓我們提供資料(比如進(jìn)項銷項發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
有個數(shù)據(jù)要填寫,要求2022年實際交稅金額是多少,那么所屬期2022年12月,實際交稅23年1月 這筆算不算
所屬期2022年12月,實際交稅23年1月 這筆算
但是對方說要實打?qū)嵤?022年交的才能算,是不是所屬期12月的 就不能算在里面了
如果是這個角度,確實在23年1月份交的不算
老師,按照正常只要是所屬期的都屬于當(dāng)月稅收 對吧
是的,按照正常只要是所屬期的都屬于當(dāng)月稅收
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!