這兩個選一個就好了
老師,小規模5月份購進商品,未收到發票,暫估價入賬,6月份收到了發票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結轉成本的時候還是按之前暫估時的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對嗎
老師,先收到貨,票還沒到,暫估入賬了,結轉成本!下個月收到票了,正常入賬之后要沖銷成本和庫存商品?
老師,購買商品貨收到了,發票沒有,暫估入賬,之后收到發票之后,調增調減 和 紅沖+發票金額入賬 ,這兩個選一個就好了嗎
購入商品,收到貨,沒有發票進來,做暫估,收到發票后沖紅,之后怎么做賬,不紅沖 ,那么去調增調減的分錄是怎么樣的
老師您好,請問一下,12月份采購一批貨,付款了,也收到貨了,但是發票未開,這種情況可以先暫估入賬,然后次年等票收到了,再紅沖暫估,按實際發票金額入賬嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額