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根據銷項一進項=本期應交增值稅,那怎么計算本期進項發票需開具多少?公式是什么?

2023-07-27 14:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-27 14:55

你好!這個是根據你的銷項,然后看你打算交多少

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你好!這個是根據你的銷項,然后看你打算交多少
2023-07-27
假設你的增值稅稅率13% a*13%-30653.01)/a=1.3% a=30653.01/11.7%=261991.54 261991.54*13%=34058.9
2023-10-16
493727.73*10% 填寫本期發生額,本期調減額填 沒有進項稅額轉出不填寫,沒有留底稅額話,不需要交稅,可以全額抵減,加計抵減實際抵扣額為 20826.81
2021-03-10
發生額填寫45994.79 增值稅繳納514554.54-459947.88加45994.79
2021-03-10
稅負率=(銷項-進項)/不含稅收入*100% 這樣代進去已知數
2023-10-16
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