嗯嗯,可以那么操作的哈
員工自己車和法人自己的車給公司用,是公司要以租賃方式簽訂租賃合同,然后去稅務代開發票給公司嗎?然后加油費公司才可以報銷?
你好老師,我們公司老板個人明下的皮卡車和鏟車都在工地用,現在油費每天都在支出,但是又不能正規入賬,這個需要老板和公司簽訂一個租賃協議,我協議上面可以寫租賃金額可以嗎,然后讓老板以個人收入代開租賃發票來,我就可以油費入賬了是嗎,而且那個車輛租金可以正規入賬嗎
請問下公司想租賃法人的車,我知道得簽訂租車協議,假如租賃費是一個月20元,還用讓法人去稅務局代開發票嗎?可以一個月20元租賃費嗎?
老師,您好!請問公司老板把自己的車租給公司,然后又是他自己用,每月收480元的租金,是不可以不用開租車發票給公司呀?老板跟公司之間簽租車協議需要去稅務局備案嗎?
老師,您好!公司就只有一個股東,老板把自己的車租給公司,然后也是他個人使用,有簽租車協議,每個月收480元,是不可以直接每個月從對公賬戶轉480元到老板的個人賬戶里呢?備注寫支付租車費就可以是嗎?老板也不用開租車發票給公司吧?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 ?,F在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
那像這種去稅務局代開發票要交多少稅啊,就是個稅的稅點
個稅是按扣除800以后的金額*20%
如果老板自己有一個個人獨資企業,可以用個獨的公司直接開租賃發票嗎?還是說這個車必須是在個獨企業的名下才能開租賃發票,如果單純的在老板個人名下是不能以公司名義開票的
你好,老板不能去稅局代開發票的,只有過戶到公司了
你的意思是如果要公司開車輛租賃發票的話,必須是要把車里過戶到公司,否則只能是老板以個人名義去稅務局代開租賃發票,是這個意思嗎
意思是說,老板沒法代開發票給公司的,只能把車過戶給公司