你好,是的是這樣的,就是按照不含稅的收入乘以3%。
小規(guī)模開了三個點的專票,交增值稅是按3個點交稅嗎?
小規(guī)模納稅人開3%專票,是按3%交增值稅嗎?還是按1%?
老師,小規(guī)模納稅人開的專票是3%就是按3%交增值稅嗎?如果開的1%的話也是按3%來交稅嗎?
小規(guī)模開3%的專票增值說也是按3%交嗎,假如開3000增值稅是90嗎
小規(guī)模納稅人今年減征按1%,如果我開出來的專票是3%是按3%繳納增值稅嗎?
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
那開出發(fā)票3000是含稅還是不含稅的
小規(guī)模專票是不是開百分之幾就交百分之幾,不是有個減按百分之一交稅嗎,我搞糊涂了
對外開票是含稅的,然后計算稅款時用不含稅的收入乘以征收率。
含稅的我明白了,小規(guī)模專票是不是開百分之3就交百分之3,實際交稅時不是有個減按百分之一交稅嗎,我搞糊涂了
開3%就按3%交稅,這是對的。
可是為啥后面又按百分之一交
開1%發(fā)票的才是按1%交。
是這樣嘛,不是在電子稅務局中報稅的時候,又有普票,又有專票,超了30萬,最后怎么都是百分之一交的
你好,超過了是全額交稅,就按照你開票的稅率,你比如你開3%稅率的就按3%,交開1%稅率的就按1%交。
就是這樣的
你好實際您需要按一下計算器的,就按照我上面給你說的那個。 因為你3%和1%的專票都有分開兩個稅率來計算交多少稅款?
對,就是普票和專票都有,普票按普票的,專票按專票的嗎,不是加在一起都按百分之三然后減按百分之一嗎
你好,咱總的銷售額是不是和上面說的一樣超過30萬了?
看你這個圖是正好是30萬 實際是這樣嗎
總的超了啊,總的1050000,專票50000,普票1000000
那就是按照你開票的稅率來計算,不含稅的收入乘以征收率全額繳納增值稅的。
是這樣的嗎普票1000000*1% 專票5000*3%
你好 專票都是開的 3的稅率嗎? ?普票1稅率的是這樣算?
比如咱專票的不含稅,收入是5000,按3%開發(fā)票的這種情況你那樣算就對。
好的,謝謝,老師,明白了
不客氣的,祝您工作愉快,問題解決,請好評。