你好,學員,老師看了,沒問題的,學員
@木木老師,還記得這道題嗎,忘問你了,你說這倒題18年行權(quán),這種一次授予分期行權(quán),行權(quán)時沖的資本公積是18年標準的部分,就是不考慮19的和20年占的份額,木木老師老師,那如果是20年全部權(quán)呢,這個數(shù)是多少?麻煩老師在幫我看一下
老師 這個日后調(diào)整事項怎么調(diào)整 不太會分析 幫忙分析一下過程 因為題目要求還要考慮所得稅的影響25%
老師 您好 這問的日后事項怎么調(diào)整 幫忙分析一下過程 題目要求考慮所得稅25% 其中我也不理解為什么不需要調(diào)整增值稅的部分
這題畫紅圈的第三問不知道怎么解答,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
這題如果考慮所得稅影響,我做的對么?紅色畫圈部分?麻煩老師幫忙看一下
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?