在的具體的什么問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
月末應交稅費-應交增值稅下面的科目需要結轉嗎還是年末結轉。結轉的話是啥分錄呢
你好,你是一般納稅人的嗎?如果是的話,按月結轉,按年結轉都可以的, 最好還是按月結轉,結轉完了之后你核對一下,這樣方便 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
貨物運輸公司開發票備注欄每次都備注從哪運到哪,現在不備注了,只備注項目名稱,項目地址可以嗎?
你好,你是一般納稅人的話,必須備注的起始地點,運輸的貨物車種,車牌號,這個必須備注。
除了備注起始點,車種,車牌號,那還可以備注工程名稱,工程地址不?
可以的,其他的備注你們自己約定就行,這個沒有規定了。
小規模的納稅人,20年的固定資產烘干機10萬元,折舊已經提完,賣廢鐵100元,銷售需要交什么稅,稅率多少?
增值稅稅率1%,附加稅6%,印花稅萬分之三減半, 如果你是季度30萬,可以免增值稅附加稅的。
有幾個疑問,1.印花稅按照購銷合同嗎 2.固定資產的所繳納的增值稅也在這季度30萬元之內嗎
也就說季度30萬元的增值稅免征金額包括銷售貨物,及出售二手的固定資產的金額嗎
第一個是的,第二個是的 是