您好,你說的這個存貨的期初金額嗎還是
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時候,軟件里邊兒有這個供銷存?之前跟蔡老師說的時候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會計他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因為二月份疫情期間沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個老會計是那么接的。到月底結(jié)賬的時候,正常結(jié)這個帳,我該對賬的都對了。但是走到那月末處理的時候。就出問題了,他就讓我輸這個產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個老會計它干的時候。說軟件兒這個人告訴他。在我公司的這個銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動顯示出這個成本價。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個單價的這個成本價去回填產(chǎn)成品的這個成本。
老師好,我們之前的賬沒有成本只有費用和銀行數(shù)是準(zhǔn)的,現(xiàn)在重新盤點庫存有個數(shù),盤點的這個庫存有一部分在之前的會計賬已經(jīng)被做進(jìn)費用了,現(xiàn)在根據(jù)資產(chǎn)減負(fù)債減實收資本倒擠出一個未分配利潤,利潤表根據(jù)與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系倒擠了一個成本,這個成本這么推的有沒有問題?是否存在成本多結(jié)轉(zhuǎn)的情況
請問之前幾年的申報數(shù)據(jù)是隨便申報的,開多少票就大概個成本費用申報,沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財務(wù)報表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我也不知道,她只跟我說了每個月盤完庫以后的數(shù)據(jù),根據(jù)這個數(shù)和之前的數(shù)去做推理,推理出每個月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本原材料和庫存商品的數(shù)
我看了一下 她給的科目明細(xì)表里,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)原材料和結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的這兩個數(shù)是一樣的
嗯對,這倆結(jié)轉(zhuǎn)的話,是投入一樣
我現(xiàn)在就是不知道這兩個數(shù)她是用盤完庫的余額數(shù)怎么做出來的,這個月底盤完庫肯定是兩個數(shù),一個原材料,一個庫存商品,這個怎么去和期初做推理
期末的金額,加上本期耗用的,減去本期投入的,就是得出阿里期初的
您說本期投入的是本期里領(lǐng)用的原材料嗎,還是說本期夠買的
這期末的金額就是那個盤庫數(shù)嗎
我要的是本期的生產(chǎn)成本原材料的數(shù)根據(jù)月底盤庫的數(shù),怎么去做出來的這個數(shù)
嗯對,這個是屬于本期領(lǐng)用的這個,期末就是盤庫數(shù)據(jù)
本期領(lǐng)用的是原材料成本,也是庫存商品,
那如果沒有本期領(lǐng)用數(shù)據(jù),有月底盤庫的數(shù)據(jù),根據(jù)這個去推理本期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本數(shù),怎么做
沒有本期領(lǐng)用,那也沒有支出嗎??
您說的支出是買料的應(yīng)付賬款嗎
沒有本期領(lǐng)用數(shù)據(jù),然后有本期進(jìn)料的數(shù)
根據(jù)盤庫數(shù),和本期進(jìn)原料的數(shù)加上有期末余額數(shù),怎么推出本期領(lǐng)用的數(shù)
那就是期末數(shù)據(jù)減去期初,減去進(jìn)料,就是領(lǐng)用的