你好!可以沖紅。怎么入賬,和企業(yè)所得稅這塊,要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
請(qǐng)問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票。跨年開的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里是不是需要填納稅調(diào)整?
2022年12月開具的發(fā)票,1月份客戶退回,需要沖紅,賬務(wù)處理沖紅,還需要調(diào)整以前年度損益科目嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表用不用調(diào)整?
企業(yè)所得稅匯算清繳 22.12月開具發(fā)票50萬元,23.1.月收到通知該項(xiàng)目取消,隨后開具50萬紅票,屬于小規(guī)模企業(yè),23年第一季度收入是-50萬,無其他收入。需要所得稅按收入0申報(bào)1季度,紅沖的-50萬讓調(diào)整22年匯算清繳。 需要同事調(diào)整財(cái)報(bào)+所得匯算表嗎?應(yīng)該分別如何操作
我去年年底暫估了工程款,2022年度就沒有交企業(yè)所得稅,2023.1-4年暫估的工程款發(fā)票都收到了,做賬時(shí)我按實(shí)際發(fā)生入賬,之前計(jì)提的紅沖就可以嗎?需要用以前年度調(diào)整這個(gè)科目,匯算清需要調(diào)整嗎?
以前年度開具的發(fā)票退回,可以沖紅嗎?如果沖紅后怎么入賬?需要調(diào)整以前年度的納稅申報(bào)表和以前年度的企業(yè)所得所申報(bào)嗎?具體的操作思路和流程?
你好,我們公司已經(jīng)背書出去的一張票,對(duì)方還沒有接收,在這期間,這張票據(jù)到期。錢自動(dòng)回到了我方一個(gè)凍結(jié)賬戶之中。這個(gè)錢能調(diào)出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務(wù)局退稅,這種情況怎么處理
老師質(zhì)量購買的檢驗(yàn)設(shè)備配件,能入制造費(fèi)用-檢驗(yàn)費(fèi)嗎
分包的勞務(wù),給對(duì)方開發(fā)票項(xiàng)目名稱選什么?
我框起來的數(shù)據(jù)在哪里提取比較好?這個(gè)是不是填上年度24年的數(shù)據(jù)?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現(xiàn)金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉(zhuǎn)成本,請(qǐng)問如何做
老師,你好!有個(gè)員工老板給了2萬多元的款,不是獎(jiǎng)金,個(gè)稅也不讓報(bào),我還是計(jì)提了應(yīng)付工資,我可以作為補(bǔ)貼什么的,不報(bào)個(gè)稅,寫什么呢。是去年的事了。個(gè)稅是公司其他人報(bào)的
米高,老師,就是我們因?yàn)槔U稅扣款,跟銀行簽訂了三方協(xié)議,這個(gè)三方協(xié)議在哪里可以找到當(dāng)時(shí)辦理的原件。
老師,我漏報(bào)了1月份的個(gè)稅怎么辦啊,而且補(bǔ)報(bào)的時(shí)候還漏報(bào)了一個(gè)人。1月份的財(cái)務(wù)報(bào)表有計(jì)提這個(gè)人的工資
就是公司正常經(jīng)營的咨詢費(fèi)收入
你好!收入的話,借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款等 要調(diào)整以前年度的申報(bào)表和匯算清繳。 減少收入,如果有繳稅的話,要申請(qǐng)退稅