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老師,請問一下,我們有臺設備,21年購買的,本應該是公司的固定資產的,但是之前的財務處理錯誤了。轉為項目成本了。那我現在調回的話,是不是要追溯調整,之前的成本沖銷掉,然后折舊的話從購買的次月開始算起?

2023-07-21 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 11:19

是的,要調整的,就是以前成本多計了,咱要調整所得稅,然后現在是把這個成本轉到固定資產里面,然后折舊也要補充計提的。

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:20

折舊從咱購買的歲月來補充計提就可以了。

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快賬用戶8644 追問 2023-07-21 11:21

我們公司是虧損狀態,是不用交所得稅,那這樣應該不涉及調整所得稅吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:27

你好,是的,就不用交所得稅的對的。

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快賬用戶8644 追問 2023-07-21 11:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-07-21 11:33

?你好同學: 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!

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是的,要調整的,就是以前成本多計了,咱要調整所得稅,然后現在是把這個成本轉到固定資產里面,然后折舊也要補充計提的。
2023-07-21
你好; 轉固定資產之后; 次月開始折舊的?
2023-07-07
你好 1.? ? 你是調整好久的 折舊額 。? 跨年的折舊額嗎?? ? 2.? ? 那你 要去紅沖利潤分配才行的??
2021-08-11
您好,高企需要前3年都要有研發項目及對應的研發支出,19年的賬也是要對應調整的; 你們之前是代理記賬,這種情況最好是你們自己把前3年的憑證錄入到你們自己的財務系統中,然后你們再相應做調整; 如果自己公司不太懂怎么申報的話,建議是和專門做高企申報的科技公司、咨詢公司合作,由他們代理申報
2021-06-18
你好 反向調整分錄,把錯誤的反向做分錄,按正確的重新做。 這屬于會計政策與稅務政策存在的差異。做賬按會計政策來,該入固定資產就入固定資產,該提折舊提折舊。稅法允許一次性扣除,會產生應納稅暫時性差異,確認遞延所得稅負債
2020-10-21
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