你好; 轉固定資產之后; 次月開始折舊的?
老師,我公司固定資產有幾臺設備,原值加起來20萬左右,現在公司搬走了,設備留給另一個公司在使用,問問,這個設備是繼續每月計提,還是把設備低價轉讓給這個公司,我擔心一直提折舊,但這個設備我們公司又沒有使用,說具體點,這些設備老板私下賣給這個公司了,只是沒走公司的賬上,人家也沒讓開票
老師,公司收到朋友不用的餐飲設備支付第三方發生的運費1350元。當時不確定是向外出租還是買給聯營企業,因此做為存貨賬面1350元。當時沒有做為固定資產,想著是和后期購入的新設備一起做固定資產折舊。 現在設備貶值了,對方個人給報銷了運費。 請問這1350元怎么處理?用按出售舊設備交稅嗎? 我的賬務處理對嗎?
我公司固定資產之前沒有做賬,現在要建固定資產的臺賬的話那些已經折舊完成的設備還需要做嗎,因為那些設備時間太久當時的購買原始憑據已經找不到了,不能確定原值。或者可以估計一個原值嗎?這些設備現在還在使用,但是已經折舊完了的
老師 稅控設備購買金額是全額可以抵減的 但是這個分錄有點不明白 抵減的時候為什么是貸管理費用呢 是因為稅控設備作為固定資產每月計提折舊入管理費用了嗎 那這個抵減是一次抵減還是分期抵減呢
老師好,我公司預備建一個加氫站,然后前期因為還沒有開始動工,但是租了一塊地,買了一個設備,我把未開工之前發生的地的攤銷費用和設備折舊都算在管理費用里面去,開工以后把他們攤銷和折舊到在建工程里面去,這樣操作是對的嗎
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
好的,謝謝
不客氣的; 滿意請給予評價??