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老師,如果拿到了成本專票,如果這張專票暫時這個月不做賬,那對應的進項稅額是不可以抵扣這個月的銷項稅吧

2023-07-21 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 10:19

是,對應的進項稅額是不可以抵扣這個月的銷項稅

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快賬用戶2035 追問 2023-07-21 10:23

老師,這個五險一金的基數(shù)申報這個數(shù)我應該寫多少,之前他的三險基數(shù)和醫(yī)療不是一個基數(shù)

老師,這個五險一金的基數(shù)申報這個數(shù)我應該寫多少,之前他的三險基數(shù)和醫(yī)療不是一個基數(shù)
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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:26

一題一問,請重新在公海中提問

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快賬用戶2035 追問 2023-07-21 10:28

有的老師說是錯了,沒說是需要填那個對

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齊紅老師 解答 2023-07-21 10:33

一題一問,請重新在公海中提問。

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是,對應的進項稅額是不可以抵扣這個月的銷項稅
2023-07-21
你好,學員,可以直接做賬,未來抵扣的,這個很正常的
2023-08-28
你好,上個月之前的會計把專票做了賬,也提了進項稅。那1月份抵扣了就不需要再做其他分錄啊
2021-01-26
您好,這種的話可以的,直接計入應交稅額-待認證進項稅額
2024-08-07
你好,可以的,借主營業(yè)務成本, 應交稅費,待認證 貸銀行存款。
2023-01-13
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