可以的,可以這么做。
老師,我想問一下,進項發(fā)票如果做到待抵扣進項里面去,現(xiàn)在不抵扣銷項,那還需要認證嗎
老師,我們是一般納稅人,發(fā)生進項稅額時候能不能先計入待抵扣進項稅額,等到月底把需要勾選抵扣的進項稅再從待抵扣進項稅轉到進項稅額啊?
如果我那到進項發(fā)票,還沒抵扣,我可以先做待抵扣,抵扣的時候,做一筆抵扣憑證,從待抵扣轉到進項稅額是吧 如果我確定抵扣這張,可以直接做到進項稅額里面,是吧
老師,待抵扣進項稅是什么情況下用的,我拿到發(fā)票直接記到進項稅可以嗎?還是必須先做到待抵扣進項稅,月底勾選完成后再轉到進項稅科目
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增