自然人電子事務局扣繳端登錄進去,經營所得在這里面第二行補匯算清交
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數發票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
我是個體工商戶,一季度被認定查賬征收,4月交一季度稅就是按照查賬征收做的。現在4月變更查賬為核定征收并且稅務審核通過了,那我想問一下,第二年匯算清繳時候怎么做,我豈不是23年既有查賬征收又有核定征收,匯算清繳數據怎么填寫?
老師您好,請問我們2022年度的主營業務成本做少了,現在還沒有做2022年度的匯算清繳,但是2023年的賬已經做到3月份,請問在2023年要怎么做調整分錄?
老師,我在2022年10月在稅務局做的稅務登記個體戶,當時是查賬征收,但是我在23年3月沒有做匯算清繳,這個需要怎么做呢
老師:我們2022年8月注冊了一家醫院,9月開了公戶,22年也發生了收支和成本費用,準備23年11月辦理稅務登記,上財務軟件開始做賬報稅,我想問的是23年匯算清繳時,22年發生的成本費用是不是不能在今年扣,需要調贈呀?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
老師,怎么查詢已經做了呢?我在確認下到底做沒做
你好好幾個地方,而且換了電腦沒法查 你單位,就你單你自己報稅嗎 如果是的話,自然而然電子稅務局扣繳端或者是自然人電子稅務局網頁版的里面都可以。
扣繳端里面有一個申報統計查詢