你好 你們從23年11月開始辦理稅務登記 22年的收支相當于不存在 從23年11月以后得收支開始
老師,2022年11月發生了一筆裝修費3萬,當時入的管理費用-開辦費,因為22年沒有正式營業,也沒有收入,所以22年的匯算清繳都是零申報,23年3月收到了22年11月發生的這個3萬裝修費,那這個3萬怎么入賬?能抵扣1-3月份的個人所得稅綜合所得嗎?(我們是飯店個體戶-小規模)
老師,我四月份收到一張今年一月份開票日期的給我們小規模公司的一張購買鍋具的發票,要是做分錄是借銷售費用 貸現金,但是我忽然看見備注欄備注了補去年10月發票字樣,這個得怎么處理?因為我去年不知道有這張發票,也沒有計提,當我看見這個備注后就把財務軟件反結轉到去年12月份,做了一個計提的分錄想著今年四月時候做賬沖減去年計提,22年所得匯算也不用調增這樣可以嗎?
老師是你好,請問一下在22年11月時發生了一筆計提勞務費15075,當時做賬時借:管理費用-勞務費 15075 貸:應職工薪酬-勞務費13500 應交稅費-個人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務費,也沒收到勞務費的發票。所以年度所得稅匯算時調增了15075.今年發生銷售退回,重開發票勞務費這部分不需要我們發放。應該怎么做賬?
老師:我們2022年8月注冊了一家醫院,9月開了公戶,22年也發生了收支和成本費用,準備23年11月辦理稅務登記,上財務軟件開始做賬報稅,我想問的是23年匯算清繳時,22年發生的成本費用是不是不能在今年扣,需要調贈呀?
老師?你好,小規模納稅人,建筑勞務公司,交保證金收不回來把對方告了,2022年發生了仲裁費23000元,一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發票,所以今年5月匯算清繳時做了納稅調增,后來今年的7月份又退了一半的仲裁費回來,我把收到的退款做了入賬借:銀行存款 貸:管理費用-訴訟費 借方負數,賬務處理對嗎?然后9月份才收到法院開來的7千元的發票,這發票我要怎么入賬?24年匯算清繳時是不是也要做納稅調減這7千的發票額?
老師,工資沒有從公戶發過,代賬公司把工資走到其他應付款老板,這樣合理嗎?
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師。注會報考 ??频臅媽I在報名頁面上是選擇會計審計類——會計學嗎?
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
集團內股權無償劃轉 C是B全資子公司,B是A全資子公司,A收回c,目前b盈余公積600,未分配利潤-15000,初始投資成本20000,會計處理?
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
想問下就是個體戶核定征收個稅費標準是24萬,然后上個季度開超了開成了28萬應該怎么交稅???還是按照24萬還是需要按照28萬啊?
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
啥意思呢?那以前的收支怎么處理?
我們都是通過銀行收支的。
哦 你們9月份已經開了公戶并且有流水了? ?那收入要做無票收入? ?成本和費用調整
是不是23年匯算清繳要調增?
是的? 匯算請教要調增
那23年1--10月的收支,不需要調增吧?正常做賬就行吧?
是的 23年額 就正常做賬就行了?
不走開辦費科目,可以嗎?
你可以走管理費用——辦公費??
屬于什么費用,就走什么科目可以嗎?
你好 屬于管理費用——辦公費? ? ?但是由于是以前年度的? 所以你要走? ? ? 借:以前年度損益調整——所得稅費用? ? ?貸:以前年度損益調整——管理費用 ——辦公費? ? ? ?
23年1--10月發生的成本費用,應該是啥費用就入啥科目就行吧?
你好? 是的? 23年的按照實際的費用入科目就行