可以的哦嗯嗯額嗯嗯
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,019年6月17日發(fā)生以下業(yè)務(wù):向A企業(yè)購(gòu)買成批的木材,采用銀行承兌匯票方式結(jié)算貨款,收到的增值稅專用發(fā)票上注明貨物價(jià)款100000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為13000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲企業(yè)開(kāi)出一張期限為3個(gè)月、面值為113000元的不帶息銀行承兌匯票,用于支付上述款項(xiàng)。此外,B企業(yè)還用銀行存款支付手續(xù)費(fèi)500元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。(包括購(gòu)貨、票據(jù)到期有能力償還及假設(shè)無(wú)力償還 甲公司于019年2月1日向銀行借入60000元,期限6個(gè)月,年利率8%,該借款到期后按期如數(shù)歸還,利息按月計(jì)提按季支付 要求;根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。(包括取得借款、計(jì)提利息、償還借款 南方公司和珠江公司是增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算。019年7月1日向珠江公司銷售一批健身器材,售價(jià)100000元, 增值稅13000元,已開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)未收到。為及早收回貨款,雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20, n/30。并約定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅 要求:請(qǐng)為南方公司珠江公司對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行各種折扣條件下的賬務(wù)處理
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來(lái),打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄,這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬(wàn)多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
老師,我們公司是生產(chǎn)儲(chǔ)能設(shè)備的企業(yè),我們會(huì)購(gòu)買一些材料如電芯,集成電路,鋼網(wǎng),微電子,電子元件,溫控器等各種物料,還會(huì)買集裝箱用于組裝,也就是這些物料都會(huì)放在集裝箱里最后變成一個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)品,可以用來(lái)能量?jī)?chǔ)存,會(huì)賣給一些有需要儲(chǔ)能產(chǎn)品的企業(yè)。像這種業(yè)務(wù),我們?cè)趺催M(jìn)行成本核算?是在生產(chǎn)成本里面核算嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,賣出去之后就結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?因?yàn)閮r(jià)值比較大,金額兩百多萬(wàn),這種可以放在生產(chǎn)成本里嗎?目前我們就這一種產(chǎn)品,后續(xù)有可能也是類似的產(chǎn)品,但是規(guī)格型號(hào)或者性能不一樣。所以我想確認(rèn)一下成本核算方式。還是作為在建工程核算?結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),然后賣出?謝謝老師
@鄒老師 我詳細(xì)說(shuō)一下,我們有一個(gè)軟件系統(tǒng)專利,現(xiàn)在要根據(jù)這個(gè)我們做出來(lái)的系統(tǒng)研發(fā)出來(lái)實(shí)物產(chǎn)品,賣的時(shí)候賣實(shí)物產(chǎn)品, 我們實(shí)物沒(méi)研發(fā)出來(lái)的時(shí)候,不能記研發(fā)費(fèi)用嗎? 買了各種零件組裝的, 這不算研發(fā)支出嗎?
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),有一個(gè)軟件專利,這個(gè)軟件是要安在電腦上操控實(shí)物儀器的,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進(jìn)行組裝實(shí)物,買的零件能記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎?
老師,您好,我們企業(yè)是軟件企業(yè),后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,但目前是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所以報(bào)表上不顯示單獨(dú)的一行研發(fā)費(fèi)用,它是歸屬在管理費(fèi)用下的研究費(fèi)用,還有一種情況是有一項(xiàng)研發(fā)成本,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本中去了,請(qǐng)問(wèn)下,我們?cè)谏陥?bào)去年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候是否需要手動(dòng)區(qū)分出來(lái)這部分,劃分到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳是否需要與財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的數(shù)據(jù)保持一致性?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下,與供應(yīng)商簽訂設(shè)計(jì)制作產(chǎn)品的合同,總金額1萬(wàn),已支付了3000,剩余的7000未付,一般產(chǎn)品設(shè)計(jì)且生產(chǎn)好后,要先付款才能發(fā)貨,這種情況下,是按合同金額的未付款入應(yīng)付賬款嗎?
請(qǐng)問(wèn),生產(chǎn)經(jīng)理的工資薪金入什么費(fèi)用?
固定資產(chǎn)清理要沖什么科目,累計(jì)折舊嗎
老師:我們?nèi)ツ觊_(kāi)出的發(fā)票,錢還沒(méi)收回,現(xiàn)在需要沖紅,沖紅后怎么做賬?
老師我賣家100進(jìn)價(jià)90差價(jià)10元我想求利潤(rùn)比是10除以100嗎?
觀點(diǎn)1: 暫估一般指商品,預(yù)提一般指費(fèi)用。一般都是針對(duì)已發(fā)生但還沒(méi)有收到發(fā)票的情況。比如,銷售的商品,但是還未收到入庫(kù)的發(fā)票。這時(shí)需要暫估商品入庫(kù)。這個(gè)月發(fā)生的大額電費(fèi),月末還未收到發(fā)票這時(shí)就需要計(jì)提。 觀點(diǎn)2: 暫估,業(yè)務(wù)已實(shí)際發(fā)生(如貨物已驗(yàn)收入庫(kù)、服務(wù)已提供),但發(fā)票未及時(shí)取得,根據(jù)合同、驗(yàn)收單等憑證合理估計(jì)入賬。 ? 預(yù)提費(fèi)用尚未實(shí)際發(fā)生,僅基于預(yù)測(cè)或估算(如預(yù)估未來(lái)利息、租金等)提前計(jì)提。 ? 老師 您好~有看到過(guò)以上兩種觀點(diǎn),實(shí)際工作中一般哪種是對(duì)的?如針對(duì)企業(yè)已發(fā)生的費(fèi)用,業(yè)務(wù)真實(shí),但未收票,應(yīng)該選擇哪種?
公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費(fèi)用公司全額承擔(dān),這個(gè)應(yīng)該怎么處理,如果按照工資計(jì)提的話怎么計(jì)提,社保怎么計(jì)提
小規(guī)模公司開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票出去,增值稅要交多少,怎么算
.11月末,企業(yè)實(shí)收資本總賬貸方余額24000000元,本年利潤(rùn)總賬貸方余額8000000元,利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)明細(xì)賬貸方余額2460000元,利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積明細(xì)賬貸方余額600000元,利潤(rùn)分配—提取任意盈余公積明細(xì)賬貸方余額250000元。11月末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)項(xiàng)目應(yīng)該填列?
可是我不明白 為什么老師不讓做研發(fā)支出 說(shuō) 生產(chǎn)實(shí)物都不能做研發(fā)支出
我們應(yīng)該怎么做憑證?
做費(fèi)用化就行了哦嗯嗯