您好,這個可以計入管理費用-服務費
老師,我們公司是小規模納稅人,開票金額是10000元,稅額是0,合計金額是10000,那這張發票我怎么做分錄,借:應收帳款10000元,貸:主營業務收入10000元 應交稅費-應交增值稅0元嗎?這樣做,憑證保存不了
增值稅怎么申報?我是小規模納稅人,本季度開票普票服務費金額244600,銷售貨物發票150000,未開票的服務費收入72600元,總計467200,我怎么填表啊……不會,詳細說一下吧
請問老師,我們是小規模人力資源公司,接到A公司社保代理業務,服務費50元/人,3月代繳A公司1人,公司和個人合計1300,已向A公司開具差額普通發票,發票金額1350(差額征稅1300),這筆業務應該怎么寫分錄呢
老師,我是小規模物業公司,收到營銷策劃服務費發票合計75000元,稅額742.57,金額74257.43,怎么入賬呢
老師,我公司是小規模公司,收到了一份電費發票,是增值稅普通發票,發票上的不含稅金額95322.77元,稅額12391.96元,價稅合計107714.73元,那么我怎么入賬呢入賬的分錄怎么寫,那個稅額12391.96元入什么科目?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師,是不是也可以計入銷售費用呢
可以的,按部門來分就可以