你好!這樣屬于虛開,是違法的
我們有個客戶他A公司對公轉款給我們,但是他想開喊我們給他的B公司開票,他的意思是B公司委托A公司對公轉款,我們可以給他B公司開票嗎?
您好!我們產品是A產品,客戶要求我們按A產品里面的幾個半成品開開票,就是說我們系統里面是A產品,客戶要求我們開B,C,D產品,BCD產品是A產品的組合件,總金額一樣。這樣開票可以嗎?如果不可以有哪些風險呢。謝謝!
客戶給我們開發票結算傭金,開票主體是A公司,要求我們把傭金打到他的B公司或者他的個人卡,可以這樣操作嗎?為什么?
我們公司訂貨是產品A,但是廠家讓我們做合同是做產品B,但是發貨給我們發產品A,以至于我們現在收到的進項票是產品B的,要求他們重開發票,他們說重開不了。這種要怎么解決呢?
客戶給我們開發票結算傭金,開票主體是A公司,要求我們把傭金打到他的B公司或者他的個人卡,可以這樣操作嗎?為什么?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎