同學,你好 你們有出庫單嗎?你們出庫單是A,發票是BCD,這個不一致會有風險
您好!我們產品是A產品,客戶要求我們按A產品里面的幾個半成品開開票,就是說我們系統里面是A產品,客戶要求我們開B,C,D產品,BCD產品是A產品的組合件,總金額一樣。這樣開票可以嗎?如果不可以有哪些風險呢。謝謝!
請問下我們賣給客戶的成品,里面有一些零件是我們購買了直接用在產品上面的,但是這部分客戶要求我們單獨開票,那么我們在做產品核算的時候,這塊是直接做材料成本就可以了,還是算作整個產品里面一起做成本呢?
我們還沒有生產A產品。但是客戶現在要求開A產品發票。合同上簽有這個產品。在沒有給客戶發貨的情況下可以先給客戶開發票嗎?
我們有個客戶是醫院,他要A產品,但是他們發票要我們開B,我們庫存是A和B都有的。可以這樣操作碼?
老師,我還想咨詢一下,就是我們是貿易公司,購進的是A 產品,但是我們有些東西買回來需要加工處理一下,也有點加工費的發票,但是客戶要求我們開票開的是B產品,我這樣開出去,應該沒事吧
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
出庫單是A
同學,你好 那是有風險的,會有虛假開具發票的風險,因為你的出庫單和發票不一致
那我出庫單也做成BCD就沒有問題嗎?謝謝
同學,你好 那你出庫單做成BCD,在財務這邊就沒問題了
好的,謝謝!
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!