借在建工程貸固定資產 借固定資產貸在建工程 折舊也補
老師,我公司成立很多年了,之前很多賬也不是經我手的,在建工程進了好幾百萬,之前會計說沒有發票所以沒有轉固定資產,現在房屋建筑早已使用多年,在建工程可以提折舊嗎?應如何操作?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經支付了對方5萬的工程款,對方沒有開發票到我們,總工程價款為10萬,我當時做的是借在建工程——預付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現在工程已經完工了,我要結轉固定資產,我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應付賬款——暫估5萬,然后結轉固定資產,借固定資產12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
老師請問一下小規模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發票沒有做在建工程。直接入了主營業務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發票也沒有。賬上也沒有體現任何固定資產。2021年公司老板找審計出了評估報告現在2022年讓我根據評估報告把固定資產補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師請問一下小規模納稅人2019年建造一個蒙古包當時開建造過程中開回來的工程服務費發票沒有做在建工程。直接入了主營業務成本了,后來蒙古包建成了還有一部分工程款也沒結清所以發票也沒有。賬上也沒有體現任何固定資產。2021年公司老板找審計出了評估報告現在2022年讓我根據評估報告把固定資產補入賬呢。我具體應該怎么做?那19年的成本還需要做調整嗎?具體怎么操作?麻煩老師幫我分析一下并寫一下具體操作流程和分錄。萬分感謝
老師您好,請問我2021年3月自建廠房竣工,賬上掛有2000w已開票在建工程,21.3轉在建工程入固定資產,次月折舊,建筑服務費還有100w沒有開票,未開票的沒有暫估入賬計提折舊。去年3月開了70w發票,會計入了在建工程,還有30w去年7月開票了也是在建工程,沒轉房子固定資產,上個月發現 發票多開了18w,就把這最后開的30w發票退回去給建筑公司了,以及還有17年交的120w土地價款沒轉入房子固定資產。請問我如何處理?我要補21年3月的暫估入賬100W嗎?然后補計提220w(24個月折舊)?30W沒收到發票以及22年7月收到發票的(21.3-22.6月)沒發票不能稅前扣除嗎?
無形資產攤銷記得以前是借管理費用,貸無形資產。現在變了嗎?什么時候變的?
老師,我支付了貨款給對方公司,內賬怎么記賬
應交稅費應交個人所得稅貸方負數,應該怎么平,分錄是借 管理費用-工資 貸 應交稅費應交個人所得稅 這樣分錄對嗎
公司有食堂,買的菜和米這些屬于福利費嗎?
郭老師,做金屬制品工廠,買的無人機,床墊,開發新產品用的,做什么科目
老師,匯算清繳職工薪酬里的工資與個稅不一致,可以嗎,差額多少才算正常
25年補交24年的房產稅和土地使用稅在匯算清繳怎么調整
老師請問今年所得稅匯算里面的“基礎信息表”中主要股東及分紅情況—當年(決議日)分配的股息、紅利等權益性投資收益金額指的是2024年度決定的分紅還是支付2023年度分紅呀
老師您好,我們公司了開發票是建筑服務工程款所得稅匯算清繳的時候屬于建造合同收入嗎?
你好 老師 我單位是建筑單位,現場聘請很多工人不是本單位的,工人也沒有勞務公司無法開票,我單位可以直接發工資嘛?是不是要與個人簽訂合同,還要給他們申報個稅哈