好建議全額計入福利費,就當普通發票一樣用。 然后咱在增值稅勾選的時候點勾選不抵扣就可以了,也不用填表。
員工福利費進項稅額要轉出嗎?怎么做分錄?
那個福利費,不能低扣的,但是發票開了專票了,我做發票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
收到一張專票,做成福利費,怎么做分錄,進項稅轉出
請問員工福利費進項稅額轉出怎么做分錄
福利費開了專票,分錄怎么做?然后進項稅額轉出分錄怎么做?分步驟做
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
建議這樣處理方便還簡單。
我們實物操作沒有選擇過不抵扣。麻煩說下先抵扣的方式
借管理費用,福利費,進項稅額,貸應付職工薪酬。 借應付職工薪酬貸銀行存款。 借管理費用,貸進項稅額轉出。
進項稅額轉出分錄年末需要處理嗎?還是不用。
你好,不需要處理了,就是轉出來的進項正常交增值稅就可以了。