你好,開具差額發(fā)票,進項稅額是不可以抵扣的
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)公司開具的人力資源派遣服務(wù)費用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進項稅額可以抵扣嗎?賬務(wù)處理可以進成本嗎?
在一般納稅人---A公司勞務(wù)派遣開具差額發(fā)票,這個差額征收是一般計稅還是簡易計稅、A公司收到購買進項發(fā)票(是用于生產(chǎn)經(jīng)營用的)、可以抵扣進項嗎
勞務(wù)派遣公司一般納稅 人開具差額發(fā)票,取進項稅可以抵扣嗎
老師,一般納稅人勞務(wù)派遣公司開具差額發(fā)票稅率5%~可以開具專票嗎
我公司是一般納稅人,收到勞務(wù)派遣費普票,這個可以抵扣進項稅嗎?收到什么形式的勞務(wù)派遣發(fā)票可以抵扣進項稅?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風(fēng)險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發(fā)票開給合作社的,公司也需要電費發(fā)票,怎么辦
他是屬于簡易計稅嘛?
你好,開具差額發(fā)票,是差額納稅?
是差額納稅,不是簡易計稅
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
我記得之前有老師講過,差額開票不是簡易計稅,有情況是可以抵進項的
你好,開具差額發(fā)票,是差額納稅? 差額開票不是簡易計稅,有情況是可以抵進項的(麻煩提供一下具體是哪些情況,謝謝了)
我之前在考稅務(wù)師時,涉稅服務(wù)實務(wù)中老師好像提到過,我有點忘了
你好,開具差額發(fā)票,是差額納稅? 你可以想想 既然都已經(jīng)是差額納稅了,進項是無法再抵扣的
在增值稅申報表附表二中,差額開票數(shù)據(jù)填在第一欄次“一般計稅方法”,它是會抵進項的
你好,問題是差額開票,不會按一般計稅方法啊 一般計稅方法是針對正常收入,用銷項稅額減去進項稅額計算納稅啊
那填在哪欄
你好,差額開票的,不需要填寫附表二
附表二只有4欄,一般計稅方法,簡易計稅、免抵退、免稅,填在哪欄?
后面三欄都不合適,只能填在“一般計稅方法”那個欄次
你好,差額開票的,不需要填寫附表二
說錯了,是填在附表一中
你好,開具差額發(fā)票,是差額納稅 ,而不是填寫在?一般計稅方法? 欄次的?
開發(fā)票了,附表一和附表四都得填吧
你好,附表四,你具體是指哪個欄次呢?