在具體的什么問題
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問,工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵]有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
郭老師您好!剛才跟你說的我只報(bào)了6月份印花稅,重新申報(bào)在哪里申請(qǐng)退稅?
你好,電子稅務(wù)局。我要辦稅,一般退抵稅管理里面誤多交稅款
郭老師,退抵稅費(fèi)原因類型選哪個(gè)?
看一下有一個(gè)誤多交稅款吧。
郭老師是作廢重新申報(bào)?還是更正申報(bào)?更正申報(bào)里面的數(shù)據(jù)修改不了的呢
你好,已經(jīng)繳納了稅款,更正申報(bào)。
更正申報(bào)里面可以修改的,你采集里面對(duì)嗎。
郭老師您好!更正是在財(cái)產(chǎn)行為稅里面更正嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
郭老師,更正后申報(bào),沒見有要扣款的,在我要辦稅首頁(yè)那里還是上午報(bào)的印花稅,不應(yīng)該是重新扣款嗎?
很有可能他扣款了之后沒有入庫(kù)。時(shí)間太短了。
賬上的錢少了。但是國(guó)家國(guó)庫(kù)沒收到
那我現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅嗎?
你現(xiàn)在多交了一次嗎?一共交了兩次,是不是重復(fù)的里面有。
郭老師,更正后申報(bào),沒見有要扣款的,在我要辦稅首頁(yè)那里還是上午報(bào)的印花稅還是上午扣款的金額,現(xiàn)在更正了首頁(yè)那里沒有顯示印花稅的扣更多款的
好,應(yīng)補(bǔ)稅款金額是正確的嗎?你看一下這個(gè)。
之前填好都是有×50%的,現(xiàn)在沒有
申報(bào)表里面是否是小型微利企業(yè),你選擇是就行。
沒有這些,怪怪的,現(xiàn)在不知道怎么辦好,首頁(yè)那里還是今天早上報(bào)的印花稅,我提問的次數(shù)又受限了煩
你好,截圖你的印花稅申報(bào)表看一下。
不要稅源采集,就是是印花稅申報(bào)表。