暫估和實際是一樣的嗎?如果是的話可以
老師 之前會計做的暫估 主營業(yè)務(wù)成本50萬 應(yīng)付職工薪酬50萬 是去年12月的 我現(xiàn)在拿一部分工資沖30萬,分錄怎么寫
老師,我在23年5月報了5月份448773的個稅工資,有做的200200的工資是想要沖22年做的暫估成本,我在22年做的分錄是暫估工資:借主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,請問要沖掉22年的暫估成本在23年應(yīng)該怎么來做分錄?
老師,請問一下我在22年暫估了成本302116,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,我在2023年報的這筆工資跟23年的當(dāng)月的工資448773一起在5月份報的個稅,我現(xiàn)在想要沖掉22年的暫估成本,我在23年是不是直接做借:應(yīng)付職工薪酬302116,貸:庫存現(xiàn)金302116就可以了?
老師,請問一下我在22年度做了借:主營業(yè)務(wù)成本-工資302116,貸:應(yīng)付職工薪酬302116,但是這筆工資我是在23年報的個稅,我想把22年這筆分錄的給沖掉,應(yīng)該怎么沖?
老師,請問一下我在22年做了暫估成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,我在23年應(yīng)該怎么做分錄把他沖掉呢?
負(fù)債表存貨一欄是負(fù)?正確?
老師好,從銀行貸的一年的短期貸款,到期還款時分錄怎么做
老師您好:請問法人名下的車可以賣給公司嗎?哪些些程序?
老師 我們小規(guī)模 第一季度開了一張11萬的專票 請問還適用免征額嗎
老師,從個人獨資有限公司賬上轉(zhuǎn)款個法人的往來款可以做什么科目?
老師,如果在這個月做前些年的應(yīng)轉(zhuǎn)未轉(zhuǎn)的政府補助轉(zhuǎn)營業(yè)外收入記到利潤分配未分配科目,更正22到23年的匯算清繳表交企稅,在這月做24年的匯算清繳表也需要交企稅,之前都是虧損沒交,請問年度報表根據(jù)什么填寫?還能根據(jù)24年第四季度的填寫嗎
由于降價,現(xiàn)在開票售價比成本低,可以嗎
計提企業(yè)所得稅是結(jié)轉(zhuǎn)完再做計提嗎,需要扣除以前虧損嗎
12月計提了一筆年終獎,1月份發(fā)放的,計提和實際發(fā)放的金額不一致,等發(fā)的時候要調(diào)整24年的報表嗎
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
是的一樣的
那就可以的 可以這么做的
老師,請問一下資產(chǎn)負(fù)債表不平,查找不到原因,能不能做分錄把他給做平呢?
你是軟件做的嗎?科目余額表是不是平衡的?
看什么時候的余額表呢
你好,你幾月份報表不平看幾月份的科目余額表