你好,這個是系統滴出來的結果的
請問員工昨天填了個稅的專項附加扣除,個稅系統也重新下載更新了,但是計算的時候員工填的扣除金額沒有帶出來是填寫之后要等幾天才可以帶出么
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據,需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢?具體怎么填?
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據,需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢?具體怎么填?
個稅專項附加扣除員工在APP上申請了后,會計在申報個稅前下載更新了專項附加扣除信息,也顯示有,但是申報個稅時專項附加扣除欄沒有自動帶入數據,需要會計手動填嗎?請問具體每一項專項附加扣除對應的金額是多少呢?具體怎么填?
老師個稅申報,之前一直沒有讓銷售填專項附加扣除,這個月填了,我是直接專項附加扣除信息采集—下載更新,也顯示報送成功了,為什么在綜合所得申報的時候這個銷售的累計子女教育那列不顯示扣除金額呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師就是這樣的,不過這個是在我填完收入計算完個稅之后員工填的,我需要重新填收入嗎
點擊重新計算稅款就出來這個
對的,這樣的話需要重新填