這的印花稅計(jì)稅基礎(chǔ)是不含稅的
請問老師,小規(guī)模納稅人申報印花稅,是填含稅金額還是不含稅金額
老師,公司是小規(guī)模納稅人,購買固定資產(chǎn)價值20萬,交印花稅嗎,是購銷雙方都交印花稅是嗎, 如果是一般納稅人的話,交印花稅是按含稅價為基數(shù)還是以不含稅價為基數(shù)
請問老師小規(guī)模納稅人申報印花稅按含稅銷售額還是不含稅銷售額呢
請問印花稅.是不是企業(yè)就算沒有核定印花稅,都要申報.一般納稅人和小規(guī)模都要申報是嗎。謝謝。還有印花稅是不是按合同的含稅金額計(jì)算。
小規(guī)模納稅人申報印花稅的話稅基為不含稅金額嗎
老師,23年底有申請發(fā)票作廢,然后退稅退到了24年,當(dāng)時退稅做的負(fù)數(shù),現(xiàn)在報年報稅費(fèi)及附加是負(fù)數(shù)報不過去怎么處理?
管理人員的項(xiàng)目提成可以記入管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應(yīng)商提供的銷貨清單,就只有一張發(fā)票,這樣可以嗎
個人代開的勞務(wù)發(fā)票可以作為經(jīng)營所得申報嗎?或者個人提供勞務(wù)哪種形式可以作為經(jīng)營所得?
老師,工商年報中的稅務(wù),那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業(yè)所得稅預(yù)交的時候,用了固定資產(chǎn)加速折舊,但是我現(xiàn)在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現(xiàn)風(fēng)險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統(tǒng)入庫的金額不一致,現(xiàn)在報年報的時候想把年報報的和實(shí)際交的一致,要怎么調(diào)整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現(xiàn)在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務(wù)協(xié)議,對方提供發(fā)票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?