你好; 你收到材料了 先做暫估 ;借原材料-暫估貸銀行存款 ;收到發票做 ;? 借原材料 ; 進項稅貸? 原材料-暫估??
老師你好,我想請問一下,我有一張發票已經付款了,但是得下個月才開票,我可以先這個月暫估,然后在取得發票后,然后沖銷暫估嗎,就是想問下餐費的發票也可以暫估嗎?
當月付了款,對方下月才開的票,但是我們買進來的已經給別人開出票去了,我們這個月成本就沒有,如何入賬,需要暫估嗎,怎么暫估
老師 我們付了一筆款,但是發票對方要下個月才可以給我們開,我們這個月可以確認成本嗎
你好 老師請問一下 我們2020年購買廢料是100萬,然后到2023年還沒開票給我們,我們也就支付20萬貨款,但是這個廢料實際我們拿去生產了,那我賬上又一直暫估原材料100萬,都不敢領料出去。那萬一以后他們不開票給我們或者只開票50萬,我是要怎么處理賬務
老師我們材料已經付款了,但是票對方要下個月開,那我們是不是可以暫估一個成本,然后他下個月開給我們票?
暫估原材料能不能結轉成本?
你銷售出去; 可以暫估結轉銷售成本的?
我直接借:原材料還是主營業務成本嗎?貸應付帳款?
怎么寫分錄呢老師
你好; 先走原材料; 在去銷售結轉到主營業務成本 ;??
本月是有開票的,
你好; 有開票? 那就正常紅沖暫估; 調整銷售成本即可?
直接轉成本嗎?原材料呢
?你好; 借主營業務成本貸原材料-暫估??
先是姐原材料 貸應付賬款 開票了,,然后借主營成本 貸原材料嗎
你好; 對 ; 銷售出去就這樣走??
但是我們是進的材料,
你好; 對的;先暫估原材料 ;銷售后 在做銷售成本的暫估結轉