您好,借 其他應收款——應交出口退稅款? ?借 應交稅費? 應交增值稅 出口遞減內銷產品應納說稅額? 貸 應交稅費 出口退稅
請問老師,出口退稅,出口抵扣了內銷應繳增值稅后,還要退稅,怎么做分錄?
有出口有內銷,怎么從進項銷項做到出口抵減內銷,出口退稅,有沒有中間結轉的一個分錄
出口的進項發票,他抵了內銷 咋樣做會計分錄呢?
出口退稅的發票抵內銷怎么做會計分錄
出口的進項發票不退稅抵內銷,怎么做會計分錄,
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師好,我們這月進項發票不含稅金額是1250458.72,如果零售收款是1485000,這個收款應該是含稅的金額對吧,1485000/1.09=1362385.32,報無票收入是報不含稅銷售額是1362385.32,這個毛利率怎么計算呢,勾選多少進項能達到正常的稅負率呢?賣瓶裝液化氣的,謝謝老師
老師,個體戶,無論收到專票還是普票可以價稅合計一起進成本么?
獲得居民企業的投資收益,企業所得稅季報的時候在哪里填表,不征稅的表
你好,A公司是B公司的股東,A公司轉投資款到B公司,請問在A公司,是這樣錄入分錄不? 借:長期股權投資 貸:銀行存款 請問A公司需要印花稅嗎
現在發現24年12月份有漏記的收入,改怎么調整
A公司把房子租給B公司,免費使用,不收租金,A、B兩個公司為同一母公司旗下的子公司,請問對于B公司免費使用的話,B公司應繳納哪些稅費
老師,相同單位分別掛了其他應收款和應付賬款,可以合并嗎
像金稅盤這些進項較少的,我不抵扣,全額做費用的話,可以嗎?
可以,這個是可以的
利潤=收入-費用,那如果這樣子的票多了,費用增加了,那利潤是不是就變負變低了呢?
嗯對,是這個意思的
銷售的發票金額多開了一張,這個月才發現,但是要申報第二季度所得,,那多開的要咋辦呀?
你啥時候多開了這個
4 月份,現在開始第二季度報稅了
我剛剛接受工作,7 月份才發現問題
那你這部分,需要開紅字發票的
我現在要報稅了
就是不知道該咋辦,稅費太多了
你需要先把這部分紅沖掉,就沒那么多了