你好,是什么原因?qū)е碌亩惤鸺案郊映鰜韨€(gè)負(fù)數(shù)呢???
老師幫我看一下這張表,預(yù)交金額城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi),個(gè)人所得稅數(shù)字是怎么得來的
老師,您好,收到1,2月的附加稅返還,做分錄, 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 這樣就把應(yīng)交稅費(fèi)沖沒了,但減少了稅金及附加,這樣利潤(rùn)表中的稅金及附加的金額就比下面那個(gè)明細(xì)的金額小,這樣報(bào)稅的時(shí)候填寫那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過,怎么處理??
我想問一下稅金及附加在單個(gè)月份因調(diào)整前期多計(jì)提的稅金出現(xiàn)負(fù)數(shù) 本月結(jié)轉(zhuǎn)為負(fù)值 我要處理嗎?
幫我看下4月的這筆憑證,稅金及附加出來個(gè)負(fù)數(shù)。怎么處理
2023年12月結(jié)賬已報(bào)稅,然后重復(fù)計(jì)提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅60 然而我這個(gè)月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個(gè)復(fù)數(shù)。,負(fù)數(shù)要處理嗎
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
不知道是不是做錯(cuò)憑證了
你好,通常是做錯(cuò)了,才會(huì)這樣的
那我現(xiàn)在要怎么處理,財(cái)報(bào)申報(bào)顯示錯(cuò)誤
你好,需要查明錯(cuò)誤的原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理?
如果只是做錯(cuò)了,我要怎么做沖銷的分錄,還有申報(bào)表利潤(rùn)表上顯示的本月的那些稅,是計(jì)提的還是繳納的
你好,可以做之前錯(cuò)誤分錄的紅沖,然后做正確的分錄?