你好!可以的,可以更正
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,但數(shù)據(jù)填錯(cuò)了怎樣更正
老師,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表漏了印花稅沒記,已申報(bào),現(xiàn)可以更正申報(bào)嗎?怎樣更正?
當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,但是已經(jīng)申報(bào)了,在哪可以申報(bào)作廢,更正一下
稅務(wù)申報(bào)提醒票表比對(duì)信息不一致,檢查發(fā)現(xiàn)上月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,直接更正申報(bào)就可以了吧?然后更正以后再進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)?
老師好,昨天申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表 ,今天才發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)問一下,我怎么去更正財(cái)務(wù)報(bào)表 ,去申報(bào)更正頁面只看到增稅和城建稅更正,沒有財(cái)務(wù)報(bào)表更正選項(xiàng)
注冊(cè)資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊(cè)資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費(fèi),過路費(fèi)維修費(fèi)這些想在公司報(bào)銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務(wù)局做股權(quán)變更是不是等法人賬號(hào)
更正有次數(shù)限制?
你好!沒有次數(shù)限制
這個(gè)是啥意思
你好,你對(duì)照看了,看你的資產(chǎn)總額是不是填的復(fù)數(shù)?
沒有,財(cái)務(wù)報(bào)表填寫是對(duì)的,第四個(gè)是啥意思
你好,他的意思是你傳的報(bào)表它可以自動(dòng)取數(shù),他現(xiàn)在沒有看到你的報(bào)表
我昨天手動(dòng)填寫的
你好他這個(gè)意思就是他沒有獲取到你的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。不用管他,沒關(guān)系的。
好的,謝謝!
你好,不用客氣的了。
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度沒開票,增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)都是0吧
你好!是的,可以按-0申報(bào)
一般納稅人上個(gè)月沒開票也是按0填增值稅申報(bào)表吧
你好!是的,也可以的了
什么時(shí)候填小規(guī)模增值稅申報(bào)表附表一
你好!一般是有扣除項(xiàng)目的時(shí)候才要
好的,謝謝哈
你好,不用客氣的了。