你好,可以的,可以這么做的。
老師!總公司要求子公司做一個2019年更正申報,保證稅務(wù)系統(tǒng)上三張報表和審計報告上一致,是不是我只要進(jìn)電子稅務(wù)局,找到2019年財務(wù)報表年報申報作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
上個季度增值稅是零申報的,后來發(fā)現(xiàn)有一張票沒申報,那只能去稅務(wù)局更正增值稅納稅申報表嗎,財務(wù)報表可以作廢了從新申報嗎
稅務(wù)申報提醒票表比對信息不一致,檢查發(fā)現(xiàn)上月申報的財務(wù)報表有誤,直接更正申報就可以了吧?然后更正以后再進(jìn)行稅務(wù)申報?
老師我想問下,我申報成功財務(wù)報表之后,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表有個數(shù)據(jù)錯誤,我打開后直接可以在上面修改,不需要更正申報嗎
請教老師,我在報2022年年報時發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表有點(diǎn)問題,我是現(xiàn)在更正申報上一年12月份的財務(wù)報表好呢?還是直接在報年報的時候按正確的數(shù)據(jù)報就行了,不需要更正申報上一年的財務(wù)報表?
老師,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應(yīng)納稅親,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老板買的茶葉、計入什么費(fèi)用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發(fā)票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規(guī)模
請問保險賠償怎么做賬
2022年,小規(guī)模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計提所得稅嗎?
老師,小規(guī)模開1%專票后升級成一般納稅人就不能開9%的專票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
老師,這個題的解析是不是算錯了
我更正報表后馬上申報還是一樣顯示票表比對不一致,是不是過兩天再申報看看
你好,具體有提示你具體的哪里不一致嘛。
就是說票表金額不一致
存在未開具發(fā)票-9000多.增值稅-400多
本月是0,上期臺賬是-9000多
我對比了一下,是我上傳的財務(wù)報表的數(shù)據(jù)和納稅申報表的數(shù)據(jù)不一致
你好,你有負(fù)數(shù)發(fā)生額的,得去稅務(wù)局申報。
沒 問題是沒有啊
你好,那上期臺賬這個是在哪里看到。
未開具發(fā)票付九萬多,這個是你系統(tǒng)出來的嗎?
你看下你的未開具發(fā)票一欄有沒有復(fù)數(shù)。
不知道啊,以前都沒有,未開具發(fā)票一欄都沒有
你好,那你看一下,你能忽略直接提交吧。
上期臺賬我也不知道他是在哪里看的,以前都沒有出現(xiàn)過這種情況
系統(tǒng)自動的這個是
那你能直接忽略提交吧。
是的,可以忽略繼續(xù)申報,也可以暫不申報
那你繼續(xù)申報就可以的,只要能申報了就行。
直接申報會有什么風(fēng)險不
主要不清楚你什么原因有問題 如果你之前沒有做無票收入,但是紅沖了無票收入這種由隱瞞收入的風(fēng)險。
就一筆無票收入就是退了個稅手續(xù)費(fèi)的一百五十八,別的沒有,也沒有做紅沖
那就確定沒有問題可以的。
六月填報表時我把一筆其他業(yè)務(wù)收入是33333.33的,我們這邊沒有其他業(yè)務(wù)收入一欄,報表上是其他業(yè)務(wù)利潤26000多,我就直接把26000多填到了主營業(yè)務(wù)收入一欄,不知道是不是這個原因?qū)е铝似北聿灰恢?
你應(yīng)該是其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本,填寫到其他業(yè)務(wù)利潤里面。