您好,都是可以去稅局大廳更正申報的
上個季度增值稅是零申報的,后來發現有一張票沒申報,那只能去稅務局更正增值稅納稅申報表嗎,財務報表可以作廢了從新申報嗎
今年年初有一筆出口免稅銷售額,我沒有填報增值稅申報表,可以加在這個季度的申報表嗎?還是要去稅務局更正申報?
老師你好,我想請問下,我進電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報,但是財務報表和企業所得稅報表沒辦法網上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計數據申報的,這樣有關系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財務報表更正申報?如果不去處理會怎樣
老師,第三季度財務報表申報之后才知道還要繳納印花稅,印花稅未在財務報表上體現出來,是下個季度的財務報表累計上就行還是必須把第三季度的財務報表更改了啊,第三季度不更正的話,第四季度可以正常申報嗎,有影響嗎,因為現在疫情影響,去不了稅局
電子稅務局的增值稅及附加稅申報表不能進行作廢或者是更改嗎,已經申報成功了,但是申報作廢或更正的那個里面沒有看到這個申報表
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?